你好,紅沖的賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅,??貸:應收賬款等科目

你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務處理,同時抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
小規(guī)模企業(yè)開一個點的票8月份開錯了開成免稅的了,9月紅沖了,今天10月了發(fā)現(xiàn)9月紅沖的那個發(fā)票沖成1個點的了,這個月正好季報了,怎么報稅
老師。你好,我們9月份開錯了一張發(fā)票,10月份才紅沖,9月已經(jīng)入賬,紅沖的發(fā)票給需要給對方嗎?
老師,我們11月開出的專票,購買方忘記做賬了,沒有抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在他們已經(jīng)結(jié)賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續(xù)做賬和抵扣嗎?
老師,9月我們開了幾張專票,但是在10月沖紅了。怎么做這個會計賬處理?
老師這個表彌補虧損是不是錯了?這個數(shù)據(jù)都是填年報自動的,當時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學校開具學宿費發(fā)票后,收到了義務教育補貼,這部分要在學費中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務教育補貼金額的紅字發(fā)票
工會經(jīng)費是不是可以不申報,不是強制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費用表的,個稅少于成本費用的會有什么影響?
接受捐贈機器設備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當時沒做財務處理,現(xiàn)在補做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運費需要分配到對應的材料里,請問先計入那個科目,后期在進行分攤
那我10月的賬怎么做老師
你好,10月的賬,正常做收入分錄就是了 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
哦那我紅沖是也可以用負數(shù)對吧老師,還有我第四個季度已經(jīng)交了稅款紅沖了以后可以退出來嗎?
你好,紅沖,可以是原來相同分錄金額負數(shù)。 第四個季度已經(jīng)交了稅款紅沖了,是可以申請退稅的?
嗯嗯,老師我們還沒申報,也沒交款,這個有解決的辦法嗎?
請看你前后描述,相互矛盾,以哪個為準呢?
沒交老師,確定了
你好,既然沒有繳納稅,也就不存在退回啊?
可是發(fā)票已經(jīng)在10月開了,1月才發(fā)現(xiàn),四季度的稅得要報,報了就要交
你好,問題你還沒有交,自然就不會退稅啊?
現(xiàn)在不是說退,說的是要交
你好,交了的稅款,之后交稅的發(fā)票被紅沖了,就紅沖相應的收入和稅額 就是了?
好的知道了謝謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。