你好,紅沖的賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅,??貸:應收賬款等科目
你好老師,我想問一下我們是外貿企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務處理,同時抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒有信息,12月開紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開的發(fā)票。
小規(guī)模企業(yè)開一個點的票8月份開錯了開成免稅的了,9月紅沖了,今天10月了發(fā)現(xiàn)9月紅沖的那個發(fā)票沖成1個點的了,這個月正好季報了,怎么報稅
老師。你好,我們9月份開錯了一張發(fā)票,10月份才紅沖,9月已經(jīng)入賬,紅沖的發(fā)票給需要給對方嗎?
老師,我們11月開出的專票,購買方忘記做賬了,沒有抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在他們已經(jīng)結賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續(xù)做賬和抵扣嗎?
老師,9月我們開了幾張專票,但是在10月沖紅了。怎么做這個會計賬處理?
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
那我10月的賬怎么做老師
你好,10月的賬,正常做收入分錄就是了 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
哦那我紅沖是也可以用負數(shù)對吧老師,還有我第四個季度已經(jīng)交了稅款紅沖了以后可以退出來嗎?
你好,紅沖,可以是原來相同分錄金額負數(shù)。 第四個季度已經(jīng)交了稅款紅沖了,是可以申請退稅的?
嗯嗯,老師我們還沒申報,也沒交款,這個有解決的辦法嗎?
請看你前后描述,相互矛盾,以哪個為準呢?
沒交老師,確定了
你好,既然沒有繳納稅,也就不存在退回啊?
可是發(fā)票已經(jīng)在10月開了,1月才發(fā)現(xiàn),四季度的稅得要報,報了就要交
你好,問題你還沒有交,自然就不會退稅啊?
現(xiàn)在不是說退,說的是要交
你好,交了的稅款,之后交稅的發(fā)票被紅沖了,就紅沖相應的收入和稅額 就是了?
好的知道了謝謝
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。