你好; 你有建筑服務(wù)異地項(xiàng)目發(fā)生了預(yù)交金額嗎??
老師好,我申報(bào)增值稅體式的看不懂,幫我看看咋回事,這是我填的數(shù),提示我看不懂
老師,幫我看看,我等增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)怎么進(jìn)不去???
請(qǐng)問,增值稅買的怎么回事???哪位老師幫我看看
老師你幫我看看,這個(gè)增值稅報(bào)不起?怎么回事?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
對(duì),12月我預(yù)繳了增值稅和附加稅
你好; 預(yù)交了 會(huì)體現(xiàn)在預(yù)繳欄次去的 ; 到時(shí)你自動(dòng)抵減;? ??
就是表四我不用填唄
你好; 是的; 先填寫預(yù)交表后; 就可以自動(dòng)抵減的? ?
預(yù)繳表,是哪個(gè)表啊?
你們是大廳去繳納的;還是電子稅務(wù)局填寫的預(yù)交表 ??? ?
委托當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局給繳納的
你好; 繳納了自動(dòng)在主表預(yù)交欄次去報(bào)? ?
不用再填表四了,對(duì)吧?
你好; 是的;不單獨(dú)寫表格了??
好的,老師,那表四什么時(shí)候填寫呢?
你好; 你說的這個(gè)表格嘛??《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》
對(duì)的,老師
你好; 預(yù)交的話; 不寫這個(gè)的??
那什么時(shí)候要填這個(gè)表呢?
你好;? ? 這個(gè) 涉及比如加計(jì)扣除 或者是稅盤抵減; 會(huì)寫這個(gè)的??
哦哦,好的老師 還有 老師,我們是采購方,對(duì)方開發(fā)票 我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要沖紅,我這邊只填個(gè)紅字填開申請(qǐng)表就行吧?
?你好;? ?是的;? ?就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理? ?