你好,不用的,賬上正常做就可以的,就是你這個(gè)成本不允許抵扣所得稅,匯算清繳的數(shù)調(diào)增就行。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)開出去專票,對(duì)方?jīng)_了之后,把發(fā)票退回來(lái)了,但是不愿意開紅字信息表,我們沒(méi)法沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)票能做賬嗎?銷項(xiàng)稅額對(duì)不上怎么辦?
你好,請(qǐng)問(wèn)下。出口貨物報(bào)關(guān)的時(shí)候是委托一家進(jìn)出口貿(mào)易公司(國(guó)內(nèi))報(bào)關(guān)的,然后是這家進(jìn)出口貿(mào)易給我司匯款進(jìn)來(lái),然后我司給對(duì)方貿(mào)易公司開具了專票。請(qǐng)問(wèn)是不是就不能申請(qǐng)退稅了??
老師我們8月給對(duì)方開的專票,現(xiàn)在12月了對(duì)方?jīng)]抵扣,是不是我們也不能作廢只能紅沖呀?發(fā)票是不是對(duì)方也得退回原來(lái)發(fā)票呀?
如果,發(fā)票已經(jīng)開出,對(duì)方賴賬,但是發(fā)票不肯還給我們,那我們已經(jīng)交的稅,能不能退回?票可以紅沖嗎?
老師,我是出口貿(mào)易公司,對(duì)方不給我開發(fā)票,我不能退稅,交了銷項(xiàng)稅,是不是之前結(jié)賬的成本也要紅沖回來(lái)?
沒(méi)有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的經(jīng)營(yíng)地址是老板的孩子住宅性用房,沒(méi)有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營(yíng)地址變更時(shí)需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會(huì)計(jì),屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒(méi)有帳,不知道從何下手,能不能給個(gè)方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長(zhǎng)期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計(jì)算了,是嗎?
老師,我們裝修請(qǐng)了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務(wù)費(fèi)10000每月,公戶付款到其私戶,沒(méi)有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過(guò)戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價(jià)10萬(wàn),已折舊4年,現(xiàn)銷售價(jià)4萬(wàn)
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來(lái)打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師我之前沒(méi)來(lái)發(fā)票 借庫(kù)存商品 貸暫估 借主營(yíng)成本 貸庫(kù)存商品。 現(xiàn)在對(duì)方不給開發(fā)票 我是借庫(kù)存商品(紅字)貸暫估(紅字)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸庫(kù)存商品(紅字)。 老師主營(yíng)成本不調(diào)賬不平,庫(kù)存商品有余額
你好,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際的業(yè)務(wù)都不需要調(diào)整,借庫(kù)存商品貸銀行放款,借助營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品匯算新交直接調(diào)增就行了。
是實(shí)際業(yè)務(wù)老師,,沒(méi)有發(fā)票不能做借庫(kù)存商品貸銀行存款吧?之前先付貨款的借預(yù)付賬款 貸銀行存款,
有發(fā)票可以做的,有實(shí)際的業(yè)務(wù)正常做就可以的。匯算、清交、調(diào)增,不允許抵扣所得稅。