你好 不是阿,對方?jīng)]有抵扣,你們是可以正常作廢的阿
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
我們給對方開的專票,12月開的,對方也沒有認證,現(xiàn)在要作廢紅沖,是我們這邊弄嗎
老師新年好!請問我們2021年12月開出去的專票,對方已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在因為款也要不回來,我們這個發(fā)票跨年了也不能紅沖,什么辦法能把這個發(fā)票紅沖掉呢?
老師我們8月給對方開的專票,現(xiàn)在12月了對方?jīng)]抵扣,是不是我們也不能作廢只能紅沖呀?發(fā)票是不是對方也得退回原來發(fā)票呀?
老師,我們上月給對方開了帶清單的專票,對方已認證,這月對方要退回紅沖,對方得開紅字申請表,對方開了一張紅字申請表而且只是列出了原來清單中的2個產(chǎn)品,沒有列出原清單中的所有產(chǎn)品項目列出,那我們開紅沖發(fā)票時是不是也只能開出其中這2個產(chǎn)品項目,不能紅沖原清單中所有產(chǎn)品項目了呀?可以嗎?
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費舔進成代收教材費,我沒注意看,全部開成了代收教材費,有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標準計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
都跨月了還能作廢呀?
不是得紅沖呀?
我以為是12月份剛開的,那么是只能紅沖了
請問如果沒抵扣這發(fā)票是不是必須退給我們呀?如果抵扣了是不是就不用退給我們了呢?
這個你紅沖了,對方要退給你發(fā)票的,因為對方拿著這個發(fā)票也沒有用了
那如果對方抵扣了是不是就不能退回我們了呀
是阿,那么這個發(fā)票就算他們的了
那如果對方抵扣了,啥票也不給我們了是嗎?那我們開完紅字發(fā)票是不是還得給人家呀?
是阿,這個發(fā)票就不能給你們了,是他們的了
1.對方認證了那我們開了紅字還得給對方吧?2.如果對方?jīng)]認證的話直接退給我們?nèi)缓笪覀冮_了紅字也不用給他們了嗎?老師煩請回答問題一起回答了吧,謝謝
你說的一起回答是什么情況呢?
1.2兩個問題喲
是的,你問的是兩個問題的 但是不能這樣提問的哦