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老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,有一筆12月的收入,要次年1月才開票,款也未收到,應(yīng)該怎么處理

2023-01-10 11:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 11:33

你好,那你就直接做到一月份的收入里面。

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你好,那你就直接做到一月份的收入里面。
2023-01-10
你好,這個(gè)增值稅是不是算進(jìn)去只有所得稅沒(méi)有算,是不是,現(xiàn)在你申報(bào)價(jià)進(jìn)去可以
2021-07-08
如果,3月已經(jīng)發(fā)貨,對(duì)方簽收,就可以做收入
2023-04-04
你好。把這些稅款都補(bǔ)充申報(bào)上。
2022-07-01
12 月做未開票收入時(shí),借 “應(yīng)收賬款等”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅”。1 月先沖減:借 “應(yīng)收賬款等”(負(fù)數(shù)),貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(負(fù)數(shù))、“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(小規(guī)模時(shí)期)”(負(fù)數(shù));再按一般納稅人確認(rèn):借 “應(yīng)收賬款等”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。稅務(wù)申報(bào)時(shí)在相應(yīng)欄次正確填寫數(shù)據(jù)。
2025-01-17
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