如果,3月已經(jīng)發(fā)貨,對(duì)方簽收,就可以做收入
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
那是屬于無票收入嗎?3月未開票,4月再給他開票,對(duì)方要求專票,那我1季度的時(shí)候是不是得把這筆無票收入申報(bào)納稅呢?
是的,是屬于無票收入,1季度的時(shí)候得把這筆無票收入申報(bào)納稅
老師,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是小規(guī)模,無票收入在哪里填寫?因?yàn)?月我要給對(duì)方開專票
跟開普票一樣的合并填報(bào)
那我4月份這筆錢給對(duì)方開了專票,等到2季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)以稅控開票為準(zhǔn)讓把這筆錢繳納增值稅,但是這筆款在第一季度已經(jīng)申報(bào)了,這種情況怎么處理?
你感覺難處理,就在4月才做收入就是了
老師,不是難處理的問題,我跟您咨詢是想把這個(gè)流程弄清楚,遇到問題解決問題對(duì)吧?
2季度正常申報(bào)專票部分,普票扣除開票部分申報(bào)