可以不用退回的 2022年12月31日小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入免征增值稅政策到期后,在1號公告出臺前部分納稅人已按照3%征收率繳納了增值稅,能夠退還相應的稅款么? 答:按照1號公告第四條規(guī)定應予減免的增值稅,在1號公告下發(fā)前已征收的,可抵減納稅人以后納稅期應繳納稅款或予以退還。但是,納稅人如果已經(jīng)向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,應先將增值稅專用發(fā)票追回。
老師我司是1月3號收到一張小規(guī)模開的3%建筑服務的專票。請問是不是應該聯(lián)系對方退回重新開,現(xiàn)在按最新政策1%開專票??
我司收到一張小規(guī)模開的3%的專票,開票日期是1月3號。請問需要退回讓他重開嗎,按昨天新頒布的政策1%開???
9號昨天新頒布的小規(guī)模開專票按1%。請問我1月9號前開的3%的專票需要退回重開嗎?
老師1號到8號期間開的小規(guī)模專票需要客戶退回重開嗎
2023年1月12日小規(guī)模納稅人需要開具專票給客戶,合同簽訂的是按3%增值稅開具專票,9號政策公布減按1%開具專票,但是客戶要求仍按3%開具,那么還可以開具3%的專票嗎?
老師,我是做工廠內(nèi)賬,工廠有微信,支付寶,那記在哪個會計科目合適?
老師,填寫2024工商年報時,高校畢業(yè)生算哪幾年的?失業(yè)人員是指2024年失業(yè)了,我們公司在招用的人員嗎?
公司為小規(guī)模溫泉項目,前期改造項開回來專票,營業(yè)之后收入大了以后改為了一般納稅人,成本都在前期做進去了,后期怎么去抵扣
老師,想問一下建筑業(yè) 總公司將勞務分包出去 預繳稅款的時候是要扣除這部分分包,收到的分包專票總公司還能正常抵扣增值稅嗎
老師,有個員工,會計做工資了,現(xiàn)在個稅因為他個人原因,全部調0,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,他的工資部分等于不稅前扣除,這部分寫到哪里合適
我們公司在浙江有一家分公司,分公司和業(yè)主開票結算收入,總公司調撥材料(非直接銷售用材料)和人工給分公司,總分公司所得稅是匯總繳納的,那么總公司調撥的材料和人工需要開具發(fā)票給分公司嗎?
老師,請問銷售過程中貨物有重量損耗,比如入庫100噸,客戶收到貨可能99噸,成本結轉可以直接結轉100噸嗎?
老師,填寫2024工商年報時,高校畢業(yè)生算哪幾年的?失業(yè)人員是指2024年失業(yè)了,我們公司在招用的人員嗎?
老師 請教一下 過期商品 怎么記賬最準確
老師麻煩問一下發(fā)票產(chǎn)品名稱開錯了,時隔幾個月了,作廢后重換名稱有沒有稅務風險?金額5萬多。
安3%繳納 想要安1%就退
我司是購買方。我不用主動給他退回我按3%正常抵扣進項就可以是嗎?
還是說給他退回,讓對方重開好?
你問下對方,看對方的意見了
如果不退回的話我們是按3%確認進項還是1%呢
你好按照3%來抵扣增值稅。
那這樣不就國家虧了嗎?
你好,他按3%來交增值稅。
剛才你說那個政策第四條那意思不是說多交了可以退稅嗎?對方如果申請退稅,我這兒又按3%抵扣了那國家不就虧了嗎?
你好,多交了退,退的是普票,專票,必須開紅字發(fā)票才可以退。再開1%的。
那老是這樣折騰不就墨跡了嗎?我按3%抵扣了,下月他又給我紅沖了又給我新發(fā)票。我還不如這次直接給他退回讓他作廢重開呢
你只他如果這個月他不緩沖,你問一下對方只要不紅沖的話,這個發(fā)票就永遠就不要紅沖了 你現(xiàn)在問下對方 直接他按照3%來交增值稅,你按照3%來抵扣。