你好,沒錯(cuò),是讓對(duì)方重新開票的。
小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問重新開票怎么處理?
老師我司是1月3號(hào)收到一張小規(guī)模開的3%建筑服務(wù)的專票。請(qǐng)問是不是應(yīng)該聯(lián)系對(duì)方退回重新開,現(xiàn)在按最新政策1%開專票??
我司收到一張小規(guī)模開的3%的專票,開票日期是1月3號(hào)。請(qǐng)問需要退回讓他重開嗎,按昨天新頒布的政策1%開???
9號(hào)昨天新頒布的小規(guī)模開專票按1%。請(qǐng)問我1月9號(hào)前開的3%的專票需要退回重開嗎?
2023年1月12日小規(guī)模納稅人需要開具專票給客戶,合同簽訂的是按3%增值稅開具專票,9號(hào)政策公布減按1%開具專票,但是客戶要求仍按3%開具,那么還可以開具3%的專票嗎?
縫紉機(jī)油開票稅收編碼多少,開票系統(tǒng)沒有潤(rùn)滑油這個(gè)編碼
本年利潤(rùn)是本期金額還是累計(jì)金額填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄?
租賃負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表填哪里
老師,年底打印總賬和明細(xì)賬的時(shí)候,明細(xì)賬需要打印應(yīng)收應(yīng)付款名下的往來單位嗎?比如應(yīng)收賬款A(yù)公司這樣的需要打印嗎?
三大報(bào)表可以買成本的自己填寫嗎
個(gè)人所得稅做匯算清繳,忘記密密碼選擇之后,它提示驗(yàn)證不通過。這是什么原因呢?姓名和身份證號(hào)也都是對(duì)的。
租賃合同繳納印花稅如何界定?屬于消耗品租賃不用繳納印花稅?消耗品如何界定?每月支付的相同的租賃費(fèi),如何申報(bào)印花稅?
小規(guī)模,固定資產(chǎn)原值是否含稅金額
我在網(wǎng)上買了一個(gè)沙門應(yīng)該算那個(gè)科目
老師,我是做工廠內(nèi)賬,工廠有微信,支付寶,那記在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適?
政策是從23年1月1號(hào)到12月31號(hào)。所以我也覺得是應(yīng)該退回重開。
嗯,是的應(yīng)該是退回重開的。
但心里又不是100%校準(zhǔn),所以想問問老師,您是我問的第二位老師,第一位老師說不需要退回重開。因?yàn)檎呤亲蛱煨骂C布的,發(fā)票是九號(hào)前開的開的不需要重開。
但是你也可以看到政策上的時(shí)間了
而且你可以看政策的最后一條規(guī)定,多交的是當(dāng)時(shí)可以申請(qǐng)退稅的,所以是從一號(hào)開始。
對(duì)方可以申請(qǐng)退稅,相當(dāng)于多交了2%的增值稅。那我司呢我司購(gòu)買方按多少進(jìn)行抵扣呢?
這個(gè)你們按照1%的稅率抵扣
老師這個(gè)是新政策大家口徑都不太一致。有的老師說我們正常按3%抵扣就行。您認(rèn)為應(yīng)該按1%抵扣
我也比較認(rèn)同您這種說法。因?yàn)閷?duì)方退稅的話我這邊按3%又抵扣了那國(guó)家不就虧了嗎
你得看情況,比如說對(duì)方給你們開3%的發(fā)票,對(duì)方也沒有作廢或者重新開就可以,不可能,對(duì)方按照百分之一來交稅,你們按照3%抵扣。
老師我有點(diǎn)亂捋不清了。兩種情況一種是對(duì)方退稅另外一種是不退稅 對(duì)方按3%交稅,我司按1%抵扣, 對(duì)方退稅按1%交,我司還是按1%抵扣
對(duì)方按3%交稅,我司按3%抵扣, 對(duì)方退稅按1%交,我司還是按1%抵扣
這咋確定???他如果按3%交了,又去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,這種情況我怎么能知道呢?如果對(duì)方告訴我了而且我按3%抵完后,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理又變成以后1%呢?
我也不能憑對(duì)方告訴我退稅了,我就重新做賬吧。我應(yīng)該有所依據(jù)吧
他交稅了再去退稅的話,你們抵扣以后稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)找你們的。
所以這種情況是你們雙方應(yīng)該提前溝通好。