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我司收到一張小規(guī)模開的3%的專票,開票日期是1月3號(hào)。請(qǐng)問需要退回讓他重開嗎,按昨天新頒布的政策1%開???

2023-01-10 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 08:05

你好,沒錯(cuò),是讓對(duì)方重新開票的。

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:07

政策是從23年1月1號(hào)到12月31號(hào)。所以我也覺得是應(yīng)該退回重開。

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:07

嗯,是的應(yīng)該是退回重開的。

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:08

但心里又不是100%校準(zhǔn),所以想問問老師,您是我問的第二位老師,第一位老師說不需要退回重開。因?yàn)檎呤亲蛱煨骂C布的,發(fā)票是九號(hào)前開的開的不需要重開。

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:09

但是你也可以看到政策上的時(shí)間了

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:09

而且你可以看政策的最后一條規(guī)定,多交的是當(dāng)時(shí)可以申請(qǐng)退稅的,所以是從一號(hào)開始。

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:14

對(duì)方可以申請(qǐng)退稅,相當(dāng)于多交了2%的增值稅。那我司呢我司購(gòu)買方按多少進(jìn)行抵扣呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:15

這個(gè)你們按照1%的稅率抵扣

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:17

老師這個(gè)是新政策大家口徑都不太一致。有的老師說我們正常按3%抵扣就行。您認(rèn)為應(yīng)該按1%抵扣

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:18

我也比較認(rèn)同您這種說法。因?yàn)閷?duì)方退稅的話我這邊按3%又抵扣了那國(guó)家不就虧了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:18

你得看情況,比如說對(duì)方給你們開3%的發(fā)票,對(duì)方也沒有作廢或者重新開就可以,不可能,對(duì)方按照百分之一來交稅,你們按照3%抵扣。

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:23

老師我有點(diǎn)亂捋不清了。兩種情況一種是對(duì)方退稅另外一種是不退稅 對(duì)方按3%交稅,我司按1%抵扣, 對(duì)方退稅按1%交,我司還是按1%抵扣

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:24

對(duì)方按3%交稅,我司按3%抵扣, 對(duì)方退稅按1%交,我司還是按1%抵扣

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:26

這咋確定???他如果按3%交了,又去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,這種情況我怎么能知道呢?如果對(duì)方告訴我了而且我按3%抵完后,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理又變成以后1%呢?

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快賬用戶5390 追問 2023-01-10 08:26

我也不能憑對(duì)方告訴我退稅了,我就重新做賬吧。我應(yīng)該有所依據(jù)吧

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:26

他交稅了再去退稅的話,你們抵扣以后稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)找你們的。

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齊紅老師 解答 2023-01-10 08:26

所以這種情況是你們雙方應(yīng)該提前溝通好。

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你好,沒錯(cuò),是讓對(duì)方重新開票的。
2023-01-10
可以不用退回的 2022年12月31日小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入免征增值稅政策到期后,在1號(hào)公告出臺(tái)前部分納稅人已按照3%征收率繳納了增值稅,能夠退還相應(yīng)的稅款么? 答:按照1號(hào)公告第四條規(guī)定應(yīng)予減免的增值稅,在1號(hào)公告下發(fā)前已征收的,可抵減納稅人以后納稅期應(yīng)繳納稅款或予以退還。但是,納稅人如果已經(jīng)向購(gòu)買方開具了增值稅專用發(fā)票,應(yīng)先將增值稅專用發(fā)票追回。
2023-01-10
你好,不需要的,這個(gè)政策也昨天剛出來的,不影響前面的發(fā)票的
2023-01-10
你好,可以開的,只要你按照3%來交增值稅就行。
2023-01-12
您好,作廢的不需要做,按照正確的做就可以。
2023-04-03
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