你好,可以開的,只要你按照3%來交增值稅就行。
請問老師,小規(guī)模納稅人開具專票可以按照客戶要求既有開具1%,也有開具3%的,兩種稅率可以并存嗎?
請問公司是小規(guī)模納稅人,在2019年11月簽訂了一份20萬的服務(wù)合同,現(xiàn)在2020年10月才開票收款,開具增值稅專用發(fā)票給客戶, 稅率應(yīng)該開具3%還是1%呢? 客戶要求我們開具3%可以嗎? 會不會影響公司后續(xù)的開票,默認(rèn)我們放棄稅收優(yōu)惠呢?
老師 我們公司在2022年4月份簽訂了合同 之前一直開專票給我們是3%,今天剛剛出來一個小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,他們就按照1%開具專票了,他們說按照政策開具的,這樣對嗎?
2023年1月12日小規(guī)模納稅人需要開具專票給客戶,合同簽訂的是按3%增值稅開具專票,9號政策公布減按1%開具專票,但是客戶要求仍按3%開具,那么還可以開具3%的專票嗎?
小規(guī)模2023年簽訂建筑服務(wù)*安裝服務(wù)合同時,可以開具3%稅率的專用發(fā)票? 小規(guī)模納稅人適用3%征收率銷售收入減按1%征收率征收增值稅政策的,納稅人可對部分或者全部銷售收入選擇放棄享受減稅,并開具增值稅專用發(fā)票?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。