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老師,2023年增值稅開具普票不超30萬元,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 290000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a 287100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2900

老師,2023年增值稅開具普票不超30萬元,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?
借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金  290000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a   287100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  2900
2023-01-09 22:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 22:44

不超30萬可以不分解稅費(fèi)

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不超30萬可以不分解稅費(fèi)
2023-01-09
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-01-09
小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)對(duì)于不開票收入或者開普票的賬務(wù)處理基本正確,完整分錄如下: 確認(rèn)收入時(shí): 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 如果未開票收入超了季度 30 萬需要交增值稅,賬務(wù)處理如下: 確認(rèn)收入時(shí): 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 實(shí)際繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 處理流程如下: 當(dāng)企業(yè)發(fā)生未開票收入時(shí),應(yīng)在賬簿中如實(shí)記錄收入金額,并按照規(guī)定計(jì)提應(yīng)交增值稅。在季度申報(bào)納稅時(shí),如果累計(jì)未開票收入和開票收入之和超過 30 萬元,則需要計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額,并在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納稅款。如果未超過 30 萬元,則可以享受小規(guī)模納稅人的增值稅免征政策,此時(shí),對(duì)于已計(jì)提的應(yīng)交增值稅,可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或其他收益科目
2024-10-18
你好,是的,分錄是正確的。
2021-01-21
同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)的。
2021-04-14
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