你好可以的 可以這么做的

老師你好,我們20年利潤1400萬,現(xiàn)在凈利潤490萬,本來利潤成本不用這么高,我們是做建筑抗震支架的,其中400萬勞務發(fā)票沒回來,現(xiàn)在21年1月了,我現(xiàn)在做去年12月的帳,可否暫估入賬400勞務發(fā)票? 否則我們利潤會很高,400萬發(fā)票本月才到可以到,是否能在匯算清繳前取得發(fā)票就可以了?
老師,我問下建筑行業(yè)本年累計3830371.49,成本3182818.68,利潤總額是315480.13,賬上還有466996.39的工程施工沒結轉,老板不想交稅,我問下再結轉成本把利潤結轉到負數(shù)后,成本351萬左右,和收入比較接近,這樣合理嗎?
12月份成本票開的比較多,做賬完成后,利潤是-209萬,我可不可以其中一部分不入賬?把2022年利潤做成正數(shù)20萬左右,把剩下的成本計入到2023年的費用?
老師,如果 之前2022年3月做錯賬了,本應該記入 開發(fā)成本的 記到管理費用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬,做相反分錄,在做正確的賬 可以嗎??(因為管理費用 月末都結轉到本年利潤里邊了, 不知道這樣操作可不可以?)
去年計提了700萬成本,去年開了200w成本發(fā)票,今年開了400w成本發(fā)票,我匯算清繳怎么調整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調增100萬成本,那我去年的利潤表和資產(chǎn)負債表是不是都要按100w調整后在做匯算清繳
計提勞務費的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務:一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學習的學費,以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結轉到未交增值稅嗎?還是入應交稅費——應交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習的學堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關系 之前有個老師說涉及了跨年調整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費,怎么做內賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?