是要做收入處理。借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng) 填在無票收入欄
老師,請問外購的商品作為樣品贈(zèng)送給他人,是要做收入處理嗎?分錄怎么做呢?在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候填哪里呢?
為了擴(kuò)展市場,公司將外購的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價(jià)格1130元,稅款130,請問這個(gè)免費(fèi)的贈(zèng)送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務(wù)局說要組成計(jì)稅價(jià)格來作為視同銷售!
老師,我們將外購的商品,無償贈(zèng)送別人,會(huì)計(jì)上做費(fèi)用處理了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填表,那增值稅視同銷售,怎么出來呢?是做賬?還是填表?
請問一下老師,這個(gè)是銷售部給我們財(cái)務(wù)這個(gè)外購商品當(dāng)做樣品免費(fèi)贈(zèng)送給客服明細(xì)表,這個(gè)表可以作為記賬憑證附件嗎?我們財(cái)務(wù)要怎么按照這個(gè)表怎么做分錄呢?請老師把相關(guān)帶有數(shù)字的分錄寫一下給我可以嗎?謝謝老師
老師,我們購進(jìn)的禮品送客戶,如果視同銷售,增值稅怎么處理呢,申報(bào)表怎么填寫呢,因?yàn)椴皇俏覀冏约洪_的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)不顯示,報(bào)稅的時(shí)候這部分怎么在申報(bào)表里面顯示呢
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
老師,直接借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)可以嗎?如果這樣做,申報(bào)的時(shí)候也填在無票收入欄嗎?
分錄也可以。申報(bào)的時(shí)候也填在無票收入欄。