你好!其實(shí)建議你直接借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸現(xiàn)金算了
您好,老師!我有一家公司名下有房產(chǎn),7月份的時(shí)候,法人把房子過戶到了自己名下,完稅證明只交了400多元,但是10月份申報(bào)季報(bào)的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)顯示出銷售不動(dòng)產(chǎn)開票金額為1867000元,這個(gè)要怎么申報(bào)呢?這個(gè)要交8萬多增值稅還需要交什么稅,還有銷售不動(dòng)產(chǎn)那個(gè)表,怎么填差額前和差額后呢?
老師好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會(huì)不會(huì)就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問該怎么操作呢?
老師好:我們公司上個(gè)月開了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎(jiǎng)金的免稅服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)把這5000填在免稅服務(wù)里面,點(diǎn)申報(bào)時(shí)顯示主表第8行和表021減免稅申報(bào)明細(xì)不一致要怎么處理?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢?是每個(gè)月一百多塊錢啊
是不是漏了個(gè)制造費(fèi)用?
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說這個(gè)是自動(dòng)生成的。
是按普票處理嗎,直接做費(fèi)用,買進(jìn)來的專票可以抵扣吧?
你好!直接做費(fèi)用就行 這個(gè)不能抵扣。個(gè)人消費(fèi)
您好!你如果想視同銷售,就可以抵扣
如果不抵扣,金額比較大,長期在稅務(wù)系統(tǒng),也有風(fēng)險(xiǎn)吧
你好!你勾選不抵扣就行了