同學(xué)你好 填寫在免稅欄
請問建筑勞務(wù)分包有限公司申報增值稅時自己開具的專票是不是填寫在第2行呢?是填寫在貨物及勞務(wù)還是填寫在后邊的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列呢?
你好,老師,建筑行業(yè),個體工商戶開了安裝費和維修費,在報稅的時候那個免征額應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)那一列對應(yīng)的行里里面還是填在服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列對應(yīng)的行里呢?
你好,老師,建筑行業(yè),個體工商戶開了安裝費和維修費,在報稅的時候那個免征額應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)那一列對應(yīng)的行里里面還是填在服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列對應(yīng)的行里呢?
小規(guī)模納稅人,一個季度只開了普票,是提供建筑服務(wù),免稅的,填報增值稅時候,是填在服務(wù)列,免稅銷售額嗎?
我是軟件服務(wù)費行業(yè),但是我的經(jīng)營范圍里也有銷售業(yè)務(wù),登錄電子稅務(wù)局里稅種認(rèn)定里面沒有貨物那項,那我每次申報時,銷售的金額數(shù)據(jù)就只能填在服務(wù)那一列。貨物及勞務(wù)那列填不了,我現(xiàn)在怎么弄呢。
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
我知道是填免稅銷售,是在貨物及勞務(wù)還是在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列,灰色部分填不了
增值稅納稅申報表附列資料一這個表填不填呀
同學(xué)你好 這個要填寫的哦
填寫在哪里
上面顯示都是有稅率的,沒有免稅的
附表一下面應(yīng)該有免稅的
附表一只有3和5的征收率
只是這樣的,那填那一個
這個表填哪里
同學(xué)你好 那就填寫第十欄或者12欄
那就是服務(wù),不動產(chǎn)那一列了
附列資料一填不
同學(xué)你好 這個有免稅那欄就要填寫
沒有看到有免稅欄
同學(xué)你好 那就不用填寫