你好,安裝在服務(wù)里面 維修,這個(gè)是動產(chǎn)維修的嗎?如果是的話,勞務(wù)里面。
老師, 我上個(gè)月開了50萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請問我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個(gè)期初余額為75萬,這是第一次開的,那我上個(gè)月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷售額)呢?還是兩個(gè)都要填 同樣都是對應(yīng)的6%稅率
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍既有醫(yī)療器械銷售,又有醫(yī)療器械維修,那我填申報(bào)表時(shí)應(yīng)該把維修對應(yīng)的收入填在哪一列?是貨物及勞務(wù)?還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師,個(gè)體工商戶的建筑公司開出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),開票金額寫在貨物及勞務(wù) 列,還是寫在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
我不知道我能不能說清楚是這樣的,他只他是一個(gè)就是做就是開藥房的,然后他是一個(gè)小規(guī)模的公司吧分公司,然后我給他報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候,然后第一列不是就是那個(gè)貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎,然后我就覺得他應(yīng)該是在。他不是開了個(gè)票普票開了個(gè)4000多的一個(gè)普票,然后那個(gè)申報(bào)表里不是有一個(gè)刷新就是把那個(gè)還有一個(gè)就是刷新以后就直接能把那個(gè)他開票系統(tǒng)軟件兒開出的那個(gè)票直接就自己智能給。就是它能把開票軟件兒里的那個(gè)數(shù)據(jù)自動給他翹,在那個(gè)開具普票內(nèi)裂,然后他那個(gè)跳出來以后是在那個(gè)就是服務(wù)與不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的第三列,我覺得這個(gè)好像有點(diǎn)兒不對吧。第三行
你好,老師,建筑行業(yè),個(gè)體工商戶開了安裝費(fèi)和維修費(fèi),在報(bào)稅的時(shí)候那個(gè)免征額應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)那一列對應(yīng)的行里里面還是填在服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列對應(yīng)的行里呢?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,請問一下我報(bào)增值稅,但是系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)銷賬是錯(cuò)的,這個(gè)應(yīng)該怎么弄呀
酒店的花卉租賃養(yǎng)護(hù)服務(wù)合同要交印花稅嗎
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?