你好,安裝在服務(wù)里面 維修,這個(gè)是動(dòng)產(chǎn)維修的嗎?如果是的話,勞務(wù)里面。

老師, 我上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開(kāi)了75萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個(gè)期初余額為75萬(wàn),這是第一次開(kāi)的,那我上個(gè)月開(kāi)的50萬(wàn)是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷(xiāo)售額)呢?還是兩個(gè)都要填 同樣都是對(duì)應(yīng)的6%稅率
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍既有醫(yī)療器械銷(xiāo)售,又有醫(yī)療器械維修,那我填申報(bào)表時(shí)應(yīng)該把維修對(duì)應(yīng)的收入填在哪一列?是貨物及勞務(wù)?還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
老師,個(gè)體工商戶的建筑公司開(kāi)出的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),開(kāi)票金額寫(xiě)在貨物及勞務(wù) 列,還是寫(xiě)在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),填寫(xiě)不含稅金額還是含稅金額?
我不知道我能不能說(shuō)清楚是這樣的,他只他是一個(gè)就是做就是開(kāi)藥房的,然后他是一個(gè)小規(guī)模的公司吧分公司,然后我給他報(bào)那個(gè)增值稅的時(shí)候,然后第一列不是就是那個(gè)貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)嗎,然后我就覺(jué)得他應(yīng)該是在。他不是開(kāi)了個(gè)票普票開(kāi)了個(gè)4000多的一個(gè)普票,然后那個(gè)申報(bào)表里不是有一個(gè)刷新就是把那個(gè)還有一個(gè)就是刷新以后就直接能把那個(gè)他開(kāi)票系統(tǒng)軟件兒開(kāi)出的那個(gè)票直接就自己智能給。就是它能把開(kāi)票軟件兒里的那個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)給他翹,在那個(gè)開(kāi)具普票內(nèi)裂,然后他那個(gè)跳出來(lái)以后是在那個(gè)就是服務(wù)與不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的第三列,我覺(jué)得這個(gè)好像有點(diǎn)兒不對(duì)吧。第三行
你好,老師,建筑行業(yè),個(gè)體工商戶開(kāi)了安裝費(fèi)和維修費(fèi),在報(bào)稅的時(shí)候那個(gè)免征額應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)那一列對(duì)應(yīng)的行里里面還是填在服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那一列對(duì)應(yīng)的行里呢?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

