你好,自產(chǎn)自銷的可以的。
銷售圖書和出版物是免稅的嗎?增值稅和所得稅都免嗎
從事堅(jiān)果銷售免增值稅和所得稅嗎?
自產(chǎn)自銷是免所得稅和增值稅全免啦,銷售的也免增值稅但繳所得稅
請(qǐng)問經(jīng)銷商銷售草莓免增值稅和所得稅嗎
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖免稅企業(yè),從外購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品再銷售,需要繳納增值稅和所得稅,如果購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售額超過本身免稅銷售額,會(huì)被取消免稅資格嗎
請(qǐng)教老師,填報(bào)匯繳表時(shí),營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個(gè)是交警大隊(duì)罰款沒有發(fā)票,一個(gè)是給對(duì)方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營(yíng)業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,一般處理如下? 會(huì)計(jì)差錯(cuò): 1、未來適用法:不重要差錯(cuò),費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請(qǐng)問,員工不滿18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
外購(gòu)銷售的什么都不免。
從個(gè)人處購(gòu)買的,后銷售出去
算不算銷售農(nóng)產(chǎn)品
你好,經(jīng)過炒制的不屬于銷售農(nóng)產(chǎn)品的 不免 蔬菜、肉類、蛋類才可以
流通行業(yè),肉類、蔬菜、蛋類才可以免增值稅。
如果不是炒制的農(nóng)產(chǎn)品,比如購(gòu)進(jìn)生的花生和瓜子,從個(gè)人處購(gòu)生的,然后賣出去,免不免?
不免,不免,不免 沒有免稅政策。