這個發(fā)票是入賬到12月,
老師好!這個月(2020年12月)開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到下月(2021年1月)申報(bào)期結(jié)束前都可以做認(rèn)證抵扣這個月的銷項(xiàng)吧?
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對吧,就是這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對吧
老師,12月之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,可以留到2023年認(rèn)證,那發(fā)票是入賬到哪個月?舉個例子,12月的發(fā)票放2月抵扣銷項(xiàng),那這個發(fā)票是入賬到2月是嗎
我這個月月初認(rèn)證抵扣上月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個分錄是做到上月的賬上,還是做到這月的賬上?
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計(jì)分錄寫在那個月?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個月賣幾家貨,四個月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊會計(jì)師并不打算信賴控制,這時A注冊會計(jì)師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會對與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
那沒抵扣怎么入賬,
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
認(rèn)證了之后要怎么做
轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
分錄怎么做,然后抵扣后的分錄怎么做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)