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我這個月月初認證抵扣上月的進項發(fā)票,那么認證進項稅這個分錄是做到上月的賬上,還是做到這月的賬上?

2023-06-02 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-02 16:31

關(guān)鍵是你上個月取得發(fā)票的時候,做了賬沒有

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快賬用戶3630 追問 2023-06-02 16:34

5月份的賬上做了,做的是待認證!那么我這6月初認證,認證抵扣進項票這個分錄應(yīng)該做到5月的賬上還是6月的賬上?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 16:37

借應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸應(yīng)交稅費,待認證進項稅

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快賬用戶3630 追問 2023-06-02 16:40

我想問的是認證進項票是做到5月的賬上還是6月的賬上???

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齊紅老師 解答 2023-06-02 16:47

想在那個月抵扣,就做在那個月哈

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快賬用戶3630 追問 2023-06-02 16:52

老師:我的意思是我6月初認證抵扣的發(fā)票實際為了交5月的增值稅才抵扣的,但是認證發(fā)票這個分錄我做到6月份的賬上可以吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-02 16:53

尼為了抵扣5月的增值稅就做在5月,才能賬和申報表一致哈

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快賬用戶3630 追問 2023-06-02 16:55

好的明白了!

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齊紅老師 解答 2023-06-02 16:57

不客氣,祝你周末愉快,工作順利

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關(guān)鍵是你上個月取得發(fā)票的時候,做了賬沒有
2023-06-02
這個報的是五月份的申報認證五月份的
2023-06-02
你好;? ? ?借進項稅貸應(yīng)交稅費- 待認證進項稅? ?
2022-02-16
您好,沒有入賬就不要認證嘛,這樣增值稅申報表和賬套的要核對不了 抵了就要入賬 ,把稅金入了 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 下月來發(fā)票把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 (負) 貸:應(yīng)付賬款 (負) 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2023-10-28
你好!上月勾選為什么沒有當時就抵扣?你們每月勾選幾次發(fā)票?
2020-10-09
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