嗯嗯,就是那樣做的呀
老師銀行回單上注明服務(wù)費,是公司付給法人的,我可以借管理費用-服務(wù)費 貸其他應(yīng)付款-法人 再借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,可以嗎?
老師好,付了一筆服務(wù)費2萬元,對方發(fā)票沒有開,先計入借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。發(fā)票來了借管理費用-服務(wù)費,貸其他應(yīng)付款。對嗎
起訴一家公司,付了訴訟費借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,當(dāng)時這筆訴訟費就開了發(fā)票當(dāng)時做的是借管理費用 貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在訴訟費退回來了,是做借:銀行存款,貸:管理費用嗎?
老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發(fā)票開回來 10萬整的話,預(yù)提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 發(fā)票回來以后 先沖預(yù)提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應(yīng)付款 年度發(fā)票來了 借 其他應(yīng)付款 貸 預(yù)付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
老師,我充值運費,是計入其他應(yīng)付款嗎?
可以的,做平就是了