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老師,中午好,22年11月成立的個體戶,開了兩個月的全電發(fā)票,現(xiàn)在要進行申報,請問如何進行抄稅和清盤?

2023-01-09 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 13:38

同學(xué)你好 直接上報匯總就可以了

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快賬用戶8398 追問 2023-01-09 13:43

老師,現(xiàn)在都開全電發(fā)票,我要查以前已勾選的發(fā)票,我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里沒有查到,還是在金穗盤查詢平臺里去找嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 13:52

同學(xué)你好 在開票系統(tǒng)里找

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快賬用戶8398 追問 2023-01-09 14:51

開票系統(tǒng)一打開,就讓到電子稅局里去,開票系統(tǒng)里打不開。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 14:57

同學(xué)你好 那就電子稅局里面找

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快賬用戶8398 追問 2023-01-09 16:30

兩個系統(tǒng)都找不到啊

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:32

電子稅局里開全電發(fā)票的不是嗎

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快賬用戶8398 追問 2023-01-09 17:17

是的,老師

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齊紅老師 解答 2023-01-09 17:20

同學(xué)你好 電子稅局里開票的那里就有

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同學(xué)你好 直接上報匯總就可以了
2023-01-09
你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2023-02-20
你好,本期發(fā)生額和實際抵扣金額都是填寫200吧。
2020-12-05
增值稅申報 判斷納稅人類型:先確定是小規(guī)模還是一般納稅人。 小規(guī)模納稅人:登錄電子稅務(wù)局,通過 “簡易確認申報”,系統(tǒng)提取數(shù)據(jù),季度銷售額未超 30 萬且無專票填 “免稅銷售額” 欄;有專票,專票銷售額填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 欄并填稅額,然后提交申報。 一般納稅人:登錄電子稅務(wù)局,在 “增值稅申報” 填申報表及附列資料,按不含稅銷售額填 “銷售額” 和 “銷項稅額” 欄,有進項稅額也填好,系統(tǒng)算應(yīng)納稅額,提交申報并繳稅。 經(jīng)營所得稅申報 判斷征收方式:分清查賬征收還是核定征收。 查賬征收:登錄自然人電子稅務(wù)局,選 “經(jīng)營所得(A 表)”,填被投資單位信息,注意減除費用等扣除項,填收入、成本等,有減免政策系統(tǒng)會算減免稅額,然后提交。 核定征收:登錄電子稅務(wù)局,在 “定期定額戶自行申報” 申報,未超核定額度點擊申報,超了就在應(yīng)稅項填實際額度,系統(tǒng)算稅額,提交申報。
2025-01-14
你好? ? 既然已經(jīng)發(fā)生了業(yè)務(wù)了 。那么你企業(yè)所得稅根據(jù)你賬的數(shù)據(jù)來報 。? ?你現(xiàn)在報企業(yè)所得稅 應(yīng)該是說的年度匯算嗎?? ;? ? ? ? ? 你印花稅有申報期的 就得按你賬上業(yè)務(wù)來報的比如有購進 就得按購銷合同來報? ? ; 如果沒有業(yè)務(wù)發(fā)生 而你印花稅有申報期的? ?就得0報? 才行 ;??
2021-05-05
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