你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括相關(guān)的問題,圖片,表格等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
老師,注銷企業(yè),現(xiàn)在報(bào)12月增值稅,銷項(xiàng)發(fā)票沒有開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有8萬左右,這個(gè)8萬多要怎么處理呢,直接申報(bào)增值稅么?電子稅務(wù)局申報(bào)里面界面就有出現(xiàn)了8萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出來要確認(rèn)的界面
老師,您好,這個(gè)“發(fā)票開票軟件里面如何對(duì)后面月份進(jìn)行抄報(bào)稅,因?yàn)楝F(xiàn)在需要注銷,要提前抄報(bào)稅,才能報(bào)送電子稅務(wù)局里面的增值稅申報(bào)表
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面3月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會(huì)同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項(xiàng)稅額是132萬多的。但是我看了下,我們?cè)诙惪乇P里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)里面。我3月初是抄稅了的。
老師您好!我昨天申請(qǐng)的個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今天辦的稅務(wù),申請(qǐng)的核定發(fā)票,還在管理員核定,然后我登錄電子稅務(wù)局,里面還要求申報(bào)上個(gè)月的個(gè)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與采集?這個(gè)需要申報(bào)嗎?
老師您好!我之前辦了一個(gè)一般納稅人公司,進(jìn)行的零申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月又注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體,個(gè)體我進(jìn)電子稅務(wù)局里面還喊申請(qǐng)5月份的個(gè)稅?這種需要申報(bào)嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)時(shí)間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營(yíng)業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請(qǐng)問,組織策劃費(fèi)的開票稅目是什么?