你好 借? 未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅?
老師,我問下 我們公司換了財務(wù)軟件,要重新建賬,請問,那些已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)后沒有期末余額的只有累計金額,請問把有累計金額的錄入之后,余額表上看不出來,對財務(wù)報表有影響嗎,能看出數(shù)據(jù)嗎
老師,請問我們的留底稅額有怎么做會計分錄,財務(wù)軟件顯示結(jié)轉(zhuǎn)那沒有。
老師,請問我們上期應交稅費未交增值稅借方留底稅額有760.16,本期我們進項稅額是107393.12,銷項是20548.5,請問會計分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師請問,八月份,我們總共的銷項稅是36250.44,其中一般項目是25791.93,即征即退軟件部分是10458.51 進項稅額26888.38,其中一般項目是26334.85,軟件部分是553.53 有個留底稅額542.92,請問這個留底稅額在賬面上怎么體現(xiàn),結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費分錄怎么寫
老師,我們增值稅一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,直接做的未交增值稅分錄,現(xiàn)在我們上個月留底怎么做會計分錄
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預先拿了100萬進貨,錢沒有進入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復印下也做分錄寫上其他應付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?