您好,這個(gè)偶爾開票是沒問題的。
老師我問下我們平時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是這樣操作的,我們賣車的4s店鋪,然后我們采購車輛50臺(tái)當(dāng)月,我沒有做入庫,是根據(jù)每個(gè)月銷售多少臺(tái)車確認(rèn)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)的,比如我這個(gè)賣了30臺(tái)車,銷項(xiàng)24萬左右,然后采購了40多臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)抵扣了31臺(tái)左右車進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后是8900元,那我就繳納這個(gè)金額就行,我實(shí)際采購了40臺(tái)抵扣31臺(tái)車,剩下9臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)沒做入庫也沒做待抵扣進(jìn)項(xiàng),直接把這9臺(tái)車發(fā)票放著下個(gè)月銷項(xiàng)多少抵扣多少進(jìn)項(xiàng)這樣可以嗎
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說他說上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個(gè)客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進(jìn)材料例如購進(jìn)A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進(jìn)A材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因?yàn)檫@批材料實(shí)際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國(guó)外的項(xiàng)目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果備注了國(guó)外地址可不可以抵扣?不備注國(guó)外項(xiàng)目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個(gè)銷售材料的經(jīng) 營(yíng)范圍,但是實(shí)際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
老師,我們是鋼材銷售行業(yè),上個(gè)月中標(biāo)了一項(xiàng)耐火磚,然后讓我們給賣出去了,這樣的業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣嗎,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒有這個(gè)項(xiàng)目
老師你好,剛才我聽課,課上老師講增值稅抵扣時(shí),說增值稅是流轉(zhuǎn)稅 ,沿著進(jìn)項(xiàng)找到銷項(xiàng)的才可以抵扣,否則不能抵扣。我理解的是:我公司購買了一臺(tái)設(shè)備,又賣了出去,這樣是看可以抵扣的。那前幾天有個(gè)業(yè)務(wù)我去給公司刻法人章,也開專票了,這樣只有進(jìn)項(xiàng),沿著這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)呀,這個(gè)能抵扣嗎
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
那老師我賣出去開發(fā)票服務(wù)類別選擇啥啊
這個(gè)你可以在開票系統(tǒng)里面搜索一下看看
哦哦,就是營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面沒有的項(xiàng)目,業(yè)務(wù)情況屬實(shí)且不經(jīng)常發(fā)生的項(xiàng)目也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,正常開發(fā)票對(duì)不
哦這個(gè)只是針對(duì)偶爾開票的
好的,謝謝老師
別客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)