您好,這個偶爾開票是沒問題的。
老師我問下我們平時進(jìn)項和銷項是這樣操作的,我們賣車的4s店鋪,然后我們采購車輛50臺當(dāng)月,我沒有做入庫,是根據(jù)每個月銷售多少臺車確認(rèn)抵扣多少進(jìn)項的,比如我這個賣了30臺車,銷項24萬左右,然后采購了40多臺車進(jìn)項抵扣了31臺左右車進(jìn)項稅,銷項減去進(jìn)項后是8900元,那我就繳納這個金額就行,我實際采購了40臺抵扣31臺車,剩下9臺車進(jìn)項沒做入庫也沒做待抵扣進(jìn)項,直接把這9臺車發(fā)票放著下個月銷項多少抵扣多少進(jìn)項這樣可以嗎
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進(jìn)項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進(jìn)項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個項目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進(jìn)材料例如購進(jìn)A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進(jìn)A材料有進(jìn)項可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因為這批材料實際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進(jìn)項發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個銷售材料的經(jīng) 營范圍,但是實際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
老師,我們是鋼材銷售行業(yè),上個月中標(biāo)了一項耐火磚,然后讓我們給賣出去了,這樣的業(yè)務(wù)進(jìn)項票可以抵扣嗎,營業(yè)執(zhí)照上沒有這個項目
老師你好,剛才我聽課,課上老師講增值稅抵扣時,說增值稅是流轉(zhuǎn)稅 ,沿著進(jìn)項找到銷項的才可以抵扣,否則不能抵扣。我理解的是:我公司購買了一臺設(shè)備,又賣了出去,這樣是看可以抵扣的。那前幾天有個業(yè)務(wù)我去給公司刻法人章,也開專票了,這樣只有進(jìn)項,沿著這個進(jìn)項沒有銷項呀,這個能抵扣嗎
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項票被紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
那老師我賣出去開發(fā)票服務(wù)類別選擇啥啊
這個你可以在開票系統(tǒng)里面搜索一下看看
哦哦,就是營業(yè)執(zhí)照里面沒有的項目,業(yè)務(wù)情況屬實且不經(jīng)常發(fā)生的項目也可以進(jìn)項抵扣,正常開發(fā)票對不
哦這個只是針對偶爾開票的
好的,謝謝老師
別客氣,幫忙給個五星好評