你好,可以抵扣的,增值稅進項稅不得抵扣和進項稅轉(zhuǎn)出都是列舉制的,只要不是列舉范圍內(nèi)都可以抵扣。老師那樣講可能是為了你們好理解流轉(zhuǎn)稅的意義。
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進項稅嗎?聽很多人說這個銷項普票(開出去13%)可以抵扣進項稅(開進來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師你好! 我公司購買了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購買這個酒店的進項是否能抵扣我們的銷項呢?裝修取得的進項也能抵扣銷項嗎?如果可以抵扣,有沒時間,金額限制呢?
老師我想請教一個問題,就是貿(mào)易公司比如說購進商品400元有專票,運費100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進項可以抵扣,那100元的運費是普票不可以抵扣的,因為運費普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項抵進項后我還要交100元的增值稅,可我購進時是實實在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
公司2018年買了一臺設(shè)備價值30萬,取得稅率13%的專票抵扣了進項稅,假設(shè)我公司欠個人一筆欠款10萬,要用這臺設(shè)備抵債,算是視同銷售我們可以以只按10萬開增值稅稅率13%發(fā)票嗎?這樣的話豈不是有20萬的進項稅留到我們公司了
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師您好!我們公司開給對方公司的銷售發(fā)票金額是2305324元,其中有2萬元是幫別人開的運輸費用,這個分錄我是這樣寫的:借:應(yīng)收帳款2105324元,其他應(yīng)收款20000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2105324,其他應(yīng)付款20000元,這樣寫對不對?謝謝
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報是根據(jù)什么依據(jù)申報的?是不是企業(yè)里面沒有殘疾人就業(yè)就不用申報?
收到普票,名稱開的是酒還有餐飲,問說是宴會,進管理費用-會議費,可以嗎?
老師,個體戶核定征收的,開票額度突然提高了,不影響核定征收吧?如果后面開票超出限額怎么交稅?交哪些稅?現(xiàn)在增值稅開票稅點是1
用軟件做賬,如何計算計提所得稅?是不是把別的賬做完了,然后點一下結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后看一下本年利潤的數(shù),計算一下計提的所得稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益
老師,請問一下。張生是A公司的法人,法人以自己的個人名義在淘寶開了一家店鋪,店鋪是以個人名字開的沒有營業(yè)執(zhí)照,但是店鋪的收入確是以A公司開票出去的,這種合理嗎,需要怎么交稅。是由張生交稅還是A公司交稅?
萬壽菊浸膏開票時怎么選
老師,您好!請問一下外經(jīng)證的有效期是多久呢?異地工程的質(zhì)保金需要2年后到期,到時候才開發(fā)票的話,是不是外經(jīng)證還需要重新開?
如何快速計算成本占比? 公司銷售多種不同的產(chǎn)品。運費一共產(chǎn)生500元。 現(xiàn)在需要計算產(chǎn)品成本同攤分的運費,如何快速計算?
郭老師,像這種幫別人辦出口退稅,退下來,手續(xù)費收幾個點,是按哪個收