你好,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),說(shuō)明做分錄沖銷(xiāo)了稅金及附加
老師,為什么科目余額表稅金及附加的借方本年累計(jì)數(shù),比利潤(rùn)表里的稅金及附加少3分錢(qián)
老師,請(qǐng)問(wèn)余額表里的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是正數(shù)。這是為什么呢
申報(bào)表中的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),是上個(gè)季度發(fā)生了退稅,也做了對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加 ,但是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù),申報(bào)不了,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)要怎么做賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里,營(yíng)業(yè)稅金及附加余額是負(fù)數(shù)。這是為什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,紅沖24年多計(jì)提的企業(yè)說(shuō)所得稅,利潤(rùn)表里的稅金及附加為負(fù)數(shù),沒(méi)有收入和成本,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是負(fù)負(fù)得正,為正數(shù)對(duì)吧?
老師,發(fā)票開(kāi)出去了,如果以后要紅沖有時(shí)間限制嗎?
老師你好,營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦出來(lái),后邊是什么流程
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)季度開(kāi)了一張普票,但是老板說(shuō)是開(kāi)專(zhuān)票的,這個(gè)季度再?zèng)_出來(lái)開(kāi)回專(zhuān)票,這樣報(bào)稅有影響嗎?
庫(kù)存商品報(bào)損能稅前扣除嗎
本月開(kāi)的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開(kāi),用到了才開(kāi),售票行業(yè)每個(gè)月都會(huì)有之前的發(fā)票,沒(méi)有統(tǒng)計(jì),就是按照開(kāi)票系統(tǒng)里面統(tǒng)計(jì)的稅率報(bào)的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請(qǐng)問(wèn)一下紅字發(fā)票是不是只能銷(xiāo)售方開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
公司沒(méi)有車(chē)輛,法人開(kāi)了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷(xiāo)入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣(mài)米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無(wú)票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶(hù)微信把錢(qián)轉(zhuǎn)給我微信,說(shuō)是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開(kāi)申報(bào)嗎
那這樣報(bào)表是對(duì)的嗎?
你好,正常情況下,稅金及附加是負(fù)數(shù),是不對(duì)的。 如果沖銷(xiāo)的金額大于計(jì)提的金額,就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況。
老師,那如何調(diào)回來(lái)呢?
你好,需要查明負(fù)數(shù)的原因,才知道具體該如何調(diào)整啊?
有一筆企業(yè)所得稅的退稅,我沖計(jì)提了,可是發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)不是我沖的那筆所得稅。老師您看一下這個(gè)沖銷(xiāo)的分錄對(duì)嗎?
你好,企業(yè)所得稅,通過(guò)? 所得稅費(fèi)用? 科目核算,根本不通過(guò)?稅金及附加? 核算啊?
那老師,我查了所得稅沒(méi)有做計(jì)提,那這筆如何做分錄。
你好,所得稅計(jì)提 (借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅)是通過(guò)? ?所得稅費(fèi)用? 科目核算,根本不影響??稅金及附加啊
老師,之前選錯(cuò)科目啦,收到退稅分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣可以嗎?
你好,正常情況下,匯算清繳退回所得稅,是這樣處理的?
那上年沒(méi)有計(jì)提的,還要補(bǔ)一筆所得稅計(jì)提分錄 嗎?
你好,上年是應(yīng)當(dāng)計(jì)提所得稅而沒(méi)有計(jì)提嗎??
對(duì)的,上年這筆所得稅沒(méi)有做計(jì)提
你好,那就需要補(bǔ)計(jì)提的?