同學(xué),你好 聯(lián)系軟件服務(wù)商,給你安裝軟件
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來(lái)了76000的專(zhuān)票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專(zhuān)票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢,專(zhuān)票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷(xiāo)售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專(zhuān)票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師,您好,我們是新企業(yè)前期一直沒(méi)有收入是零申報(bào)的,上個(gè)月有了收入,給對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,我這個(gè)月在申報(bào)納稅前應(yīng)該先干什么?插入金稅盤(pán)把上個(gè)月收到的專(zhuān)票抵扣勾選后然后呢?普票需要嗎?
老師,新公司一般納稅人,無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個(gè)稅控盤(pán) 已填寫(xiě)附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報(bào)表主標(biāo)里面為什么這個(gè)稅控盤(pán)金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)她帶不出來(lái),不太理解 ,這樣我每個(gè)月申報(bào)時(shí)候需要,再這個(gè)減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報(bào)10月份時(shí)候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動(dòng)帶出來(lái)這個(gè)期初余額 。還是我哪里想的不對(duì)
老師,就比如說(shuō)我爸爸以前他們就是做生意注冊(cè)了有一個(gè)公司,然后后來(lái)他們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有什么業(yè)務(wù),然后他就就過(guò)戶(hù)給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時(shí)沒(méi)什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào),意思就是這種的你沒(méi)有什么業(yè)務(wù),你為了保這個(gè)公司,他這種的話(huà)叫什么零申報(bào)是吧?我的意思就這種的話(huà),我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對(duì)賬單什么的,然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛,然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f(shuō)還有一個(gè)什么盤(pán),我不知道那個(gè)拿回來(lái)應(yīng)該怎么操作?
航天白盤(pán)稅控盤(pán)上個(gè)月剛開(kāi)通,一直零報(bào)賬,沒(méi)報(bào)過(guò)稅,這個(gè)月需要操作什么嗎稅控盤(pán)。白跑盤(pán)插到電腦里沒(méi)有顯示,需要下載什么軟件
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱(chēng)匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(chǎng)(個(gè)體工商戶(hù)),個(gè)體工商戶(hù)字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶(hù)也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒(méi)有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
增值稅開(kāi)票軟件不是自己下載嗎
同學(xué),你好 可以讓軟件服務(wù)商提供
金稅盤(pán)在我手上,那個(gè)發(fā)票開(kāi)票軟件需要服務(wù)商提供?金稅盤(pán)2018年買(mǎi)的,一直沒(méi)用
我這個(gè)月需要在金稅盤(pán)抄稅嗎,因?yàn)槲疑险n時(shí)看到老師說(shuō)零報(bào)賬的也要抄稅,我剛開(kāi)通金稅盤(pán),我現(xiàn)在需要操作金稅盤(pán)嗎
同學(xué),你好 需要的,現(xiàn)在開(kāi)票軟件版本都更新了
稅控盤(pán)插上沒(méi)信息,需要讓服務(wù)商給下載開(kāi)票軟件?然后在抄稅?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的