您好!第一種方法是對(duì)的
老師,我們有些款已經(jīng)在前期已經(jīng)付了,但是發(fā)票是滯后才取得的,付款與開票不在同一個(gè)月,我可否直接把發(fā)票附在付款憑證后面啊?
老師,假如2022年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但在2023年才取得,我們是在01月把原來的憑證紅沖寫一個(gè)現(xiàn)在收到發(fā)票的還是可以把發(fā)票直接附在2022年度發(fā)生時(shí)的憑證后面呢?
咨詢一下,公司有一筆培訓(xùn)費(fèi)用,2021年發(fā)生的,當(dāng)時(shí),記賬直接計(jì)入了管理費(fèi)用,可是發(fā)票當(dāng)年沒有回來! 2023,3月發(fā)票才拿回來,結(jié)果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
2022年發(fā)生的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)直接入賬費(fèi)用科目,現(xiàn)在2023年取得對(duì)方開具的發(fā)票,日期為2023.04月, 那可以不做賬務(wù)處理直接把這個(gè)發(fā)票放到去年的憑證后面嗎?
老師,請(qǐng)問我2023年12月把費(fèi)用支付出去,但是發(fā)票是2024年01月02日才開進(jìn)來,2023年入賬時(shí)已經(jīng)把費(fèi)用入賬了,可以開發(fā)票附在憑證后面寫情況說明可以不?這樣做會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,不可以用第二種嗎?
您好!發(fā)票的開具日期是2022年嗎?如果開票日期是2022年,那可以直接放在2022年憑證后面
是2023年01月的,老師的意思是轉(zhuǎn)年了就不可以,不轉(zhuǎn)年就可以上面二種方法嗎?
您好!如果是2023年的發(fā)票,那是不能直接放到2022年去的
2023-01月的就只有紅沖預(yù)估的,再做一個(gè)到了發(fā)票的是嗎?
您好!是這樣理解的