只能慢慢理??上炔还芰耍笃谠贂汗?,暫估下面增設明細,按供應商設明細
主營業(yè)務成本暫估需要把進項稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個暫估的時候暫估了30萬,掛了暫估應付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
老師,就是嗯,我們有一個單位,然后他去年做了40萬的暫估成本,然后現(xiàn)在他把票補上來了,但是他開的票,這個是是差額征稅的發(fā)票,那我去沖暫估的時候,我是按差額征稅這個金額去充,還是說按開票金額去充啊,這個有點不太清楚。勞務公司
@那他之前要是把暫估的幾家供應商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發(fā)票,而且我們開進來的發(fā)票,都是金額,對不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個月都不一樣
老師,我是2822年7月剛接手的會計,那之前會計要是把暫估的幾家供應商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發(fā)票,而且我們開進來的發(fā)票,都是金額,對不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個月都不一樣,我可以七月根據供應商的發(fā)票做賬,不管它之前的嗎?
老師,你好。我們公司涉及到很多的暫估,暫估金額不包含稅額,是所有暫估一起入賬的。應付的金額是根據發(fā)票來的,審計函證要是根據余額表來,就會少了沒有發(fā)票暫估的部分,跟實際對不上。這個一般要怎么處理?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
那我不管他之前的賬了。七月開始,我就按發(fā)票做了,可以嗎?
不管他之前的賬了。七月開始,我就按發(fā)票做了,可以的
那不就是多算成本了嗎?
會。但目前無法分清,沒有有效方法
如果他之前掛了二級科目,哪哪供應商,那我就可以分清楚了吧
掛了供應商, 就可以分清楚了。
就是,說,他掛了供應商,不管多開少開,我可以分清楚他之前有沒有暫估成本是吧
暫估時,也掛明細,來票了就沖,就不會亂
好的知道了,那我就看他之前的跟這個供應商有關系的科目,去看是吧
好,能梳理的就梳理。