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@那他之前要是把暫估的幾家供應商的暫估成本混到一起去了,我是不是很難分清楚他暫估的是哪些發(fā)票,而且我們開進來的發(fā)票,都是金額,對不上的,它之前就一直是亂的,有開的少的有開的多的,每個月都不一樣

2023-01-07 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-07 15:57

只能慢慢理??上炔还芰耍笃谠贂汗?,暫估下面增設明細,按供應商設明細

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快賬用戶8357 追問 2023-01-07 16:05

那我不管他之前的賬了。七月開始,我就按發(fā)票做了,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 16:08

不管他之前的賬了。七月開始,我就按發(fā)票做了,可以的

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快賬用戶8357 追問 2023-01-07 16:41

那不就是多算成本了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 16:48

會。但目前無法分清,沒有有效方法

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快賬用戶8357 追問 2023-01-07 17:26

如果他之前掛了二級科目,哪哪供應商,那我就可以分清楚了吧

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:32

掛了供應商, 就可以分清楚了。

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快賬用戶8357 追問 2023-01-07 17:33

就是,說,他掛了供應商,不管多開少開,我可以分清楚他之前有沒有暫估成本是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:35

暫估時,也掛明細,來票了就沖,就不會亂

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快賬用戶8357 追問 2023-01-07 17:37

好的知道了,那我就看他之前的跟這個供應商有關系的科目,去看是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-07 17:47

好,能梳理的就梳理。

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只能慢慢理。可先不管了,后期再暫估,暫估下面增設明細,按供應商設明細
2023-01-07
會計是一個連續(xù)性的工作,之前的業(yè)務肯定要處理的!不過你可以把之前的業(yè)務和你接手的業(yè)務通過輔助的形式分開
2023-01-07
只要發(fā)票在2021年5月31號取得回來就可以啦。
2021-01-19
你好。那您就根據實際情況回函就行。
2023-04-19
你好,對的,是的,有一個回來了,其他的沒有回來,只沖回來的那個發(fā)票的,其他的繼續(xù)暫估著。
2023-11-07
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