同學你好,請稍等,這邊為你解答
小規(guī)模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%,但是我在第二季度的時候沖紅了2張第一季度1%稅率的發(fā)票,我申報增值稅的時候申報表和稅控盤的應交稅額不一樣?我怎么調(diào)?。坎缓愂杖肽切┒际菍Φ纳系?/p>
小規(guī)模納稅人,今年4月份開具了一張稅率1%的專用發(fā)票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報表中,系統(tǒng)自動按照3%稅率計稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實際是9900.99×0.01。申報表和開票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?
我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報繳納增值稅的時候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補開了3%的發(fā)票 那么我第三季度應該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
第4季度代開專票 不含稅金額104591.07 增值稅預交104591.07*0.03=3137.73 沖紅了一張 1月份開的票 7955.72 稅額1% 7955.72*0.01=79.56 四季度開票預繳了3%,紅沖了一張發(fā)票1%,實際應退稅額是79.58,報表24行是-238.67按3%計算的,不知道改怎么報了
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,退款分錄這樣做是不是錯了?
基本零基礎(chǔ),現(xiàn)在開始學中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,還有105天考試,每天學8小時,來得及么?
老師好,問下匯算清繳表105050工資薪金帳載金額指的是應發(fā)工資?
郭老師,郭老師 我們公司兩個股東A和B,分別持股51%和49%。注冊資本1個億,A實繳50萬,B實繳39萬,去年分紅168萬,按照認繳出資比例分紅的,沒有實繳到位,分紅了,現(xiàn)在怎么解決比較合理?
員工應發(fā)工資7000,公積金單位不承擔,按5個點代扣代繳,工資表怎么做跟銀行賬一致。
做匯算清繳時,填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的賬載金額小于實際發(fā)生額金額,且小出占百分之20多,是以前年度計提后續(xù)年度付的,因前兩年是沒有這份表填寫的,所以今年應該是怎么去填寫的呢?
老師!公司購入小轎車,新能源綠牌,但發(fā)票已經(jīng)抵扣入賬固定資產(chǎn)了。又來了補貼收入,我入賬營業(yè)在收入,需要納稅調(diào)整嗎!
公司購買車輛 首付了一部分 剩余貸款 如何入賬記賬
老師們,我要報考中級了,現(xiàn)在要提交會計信息,需要單位蓋章證明,我選擇證明的單位是有限公司私企,選擇單位類型是“民營非上市企業(yè)(不含會計事務所和代賬機構(gòu))”,這個選擇合適吧?
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標準賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
你紅沖了一張金額,是一月份紅沖的,不影響你第四季度的所繳納增值稅的。第四季度繳納3137.73 預繳這么多,跟你第四季度的免稅的和繳納的抵消就是238.67
1月份紅沖的金額,只能在申報1月份的表格的時候再去調(diào)整 請參考