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第4季度代開專票 不含稅金額104591.07 增值稅預交104591.07*0.03=3137.73 沖紅了一張 1月份開的票 7955.72 稅額1% 7955.72*0.01=79.56 四季度開票預繳了3%,紅沖了一張發(fā)票1%,實際應退稅額是79.58,報表24行是-238.67按3%計算的,不知道改怎么報了

第4季度代開專票  不含稅金額104591.07 增值稅預交104591.07*0.03=3137.73 沖紅了一張 1月份開的票 7955.72 稅額1% 7955.72*0.01=79.56 四季度開票預繳了3%,紅沖了一張發(fā)票1%,實際應退稅額是79.58,報表24行是-238.67按3%計算的,不知道改怎么報了
第4季度代開專票  不含稅金額104591.07 增值稅預交104591.07*0.03=3137.73 沖紅了一張 1月份開的票 7955.72 稅額1% 7955.72*0.01=79.56 四季度開票預繳了3%,紅沖了一張發(fā)票1%,實際應退稅額是79.58,報表24行是-238.67按3%計算的,不知道改怎么報了
2023-01-07 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-07 13:43

同學你好,請稍等,這邊為你解答

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齊紅老師 解答 2023-01-07 13:46

你紅沖了一張金額,是一月份紅沖的,不影響你第四季度的所繳納增值稅的。第四季度繳納3137.73 預繳這么多,跟你第四季度的免稅的和繳納的抵消就是238.67

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-07 13:47

1月份紅沖的金額,只能在申報1月份的表格的時候再去調(diào)整 請參考

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同學你好,請稍等,這邊為你解答
2023-01-07
你好,這個1%之前交了稅款嗎?
2022-10-09
你主表截圖給我看下,這個主表
2021-01-16
同學你好 這個要減去的
2022-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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