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你好,商貿(mào)企業(yè),本來(lái)正常是要開票把庫(kù)存商品余額為0,后來(lái)整錯(cuò)了少開了,導(dǎo)致庫(kù)存商品余額幾百噸,有影響嗎?下個(gè)月再開,這樣可以嗎

2023-01-06 20:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 20:56

您好,這個(gè)是可以的哈,可以

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您好,這個(gè)是可以的哈,可以
2023-01-06
可以的,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,實(shí)務(wù)工作當(dāng)中也是經(jīng)常會(huì)遇到的。
2022-08-13
同學(xué)你好 暫估的收到全額發(fā)票了嗎
2021-03-30
你好; 沒(méi)有收到發(fā)票的; 也做成本或者費(fèi)用去 ;到時(shí)候匯算調(diào)整處理的? ;? ?應(yīng)收賬款? ?你是 壞賬了嗎? 后期會(huì)收到錢嗎? ?
2022-07-01
這種情況可以考慮進(jìn)行如下調(diào)整: 一、調(diào)整庫(kù)存商品 如果確定 2023 年至 2024 年實(shí)際庫(kù)存數(shù)量是合理的,但因會(huì)計(jì)處理不當(dāng)未計(jì)入庫(kù)存,應(yīng)將已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的庫(kù)存商品進(jìn)行調(diào)整入賬。 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 二、所得稅調(diào)整 1. 確定多繳納的所得稅金額:由于 2023 年因成本不足多繳納了所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)充了成本,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更正申報(bào)或在以后年度進(jìn)行抵減。如果申請(qǐng)更正申報(bào),需準(zhǔn)備相關(guān)資料證明成本的真實(shí)性和合理性。 2. 如果以后年度抵減:在以后年度計(jì)算所得稅時(shí),可將多繳納的部分進(jìn)行抵減。 同時(shí),要注意與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。另外,應(yīng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算管理,避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。
2024-08-18
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