2022年計(jì)提的獎(jiǎng)金,可以23年發(fā)放

請問2020年的全年一次性獎(jiǎng)金放在2021年3月份計(jì)提并發(fā)放了,2021年12月可以計(jì)提2021年的全年一次性獎(jiǎng)金嗎?準(zhǔn)備放在2022年發(fā)放并申報(bào),就是2021年計(jì)提2次全年一次性獎(jiǎng)金,這樣可以的嗎
請問2022年計(jì)提的獎(jiǎng)金,一定要2022年沖銷嗎?假如計(jì)提的獎(jiǎng)金2022年沒發(fā)放,是當(dāng)年就要沖銷嗎,還是說2023年再?zèng)_銷也可以?如果是2023年才發(fā)放呢?
請問老師,年終獎(jiǎng)所屬2022年,但是2023年個(gè)稅沒有申報(bào),計(jì)劃1月發(fā)放,現(xiàn)在12月尚未關(guān)賬,可以在12月份計(jì)提,2023年1月發(fā)放(一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅政策延至2023年底),申報(bào)是在2月,個(gè)稅就做在2月對(duì)嗎?如果12月就發(fā)放申報(bào),和2023年1月發(fā)放會(huì)有什么不同的影響?政策延期到23年底,也就是說2022年還是2023年,年終獎(jiǎng)都可以一次性單獨(dú)計(jì)稅,我不太明白還有別的什么影響?
老師,領(lǐng)導(dǎo)2023年才確定發(fā)放2022年的獎(jiǎng)金,2022年年底問了說不發(fā),20223年又發(fā)了,這種情況,獎(jiǎng)金還需要在2023年做計(jì)提再發(fā)放嗎?
老師,2022年的年終獎(jiǎng)金在22年沒計(jì)提,在23年1月發(fā)放了,2月忘申報(bào),3月才報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金。現(xiàn)做賬怎么做,我要反結(jié)賬回到2022年12月計(jì)提呢?還是在2023年1月計(jì)提好
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


那我?guī)?wù)上需要做什么處理嗎,還是不用管?比如我計(jì)提了200萬,實(shí)際只發(fā)放了100萬,我實(shí)際發(fā)放的那個(gè)月把多余的沖銷就行了是吧?
在匯算清繳前支付了都可以的
那如果超過匯算清繳時(shí)間才發(fā)放,帳務(wù)上要怎么處理?
那就需要做納稅調(diào)增了呀
你說的納稅調(diào)增,是怎么調(diào),能具體點(diǎn)嗎?
難道你做所得稅匯算了嗎?
沒有,但一般我們是6月才發(fā),那不是已經(jīng)過了匯算清繳了嗎?
過了匯算了就不能在稅前扣除了呀
過了匯算清繳要怎么調(diào),是在下一季度的所得稅申報(bào)里調(diào)嗎?
不需要調(diào)賬的,只是在匯算表里邊調(diào)減工資
也就是說如果確定不在匯算清繳前發(fā)的話,就要提前先調(diào)減工資?是這個(gè)意思嗎?
嗯嗯,可以先調(diào)減工資的哈