你好,因?yàn)橐粋€(gè)是營業(yè)利潤,一個(gè)是凈利潤,當(dāng)然不相等啊?
本年利潤科目余額表的數(shù)是不是等于利潤表的未分配利潤?
老師,科目余額表里本年利潤本年的余額,是不是等于利潤表里凈利潤本年累計(jì)金額
老師,我利潤表里面的本年?duì)I業(yè)利潤怎么不等于我本年利潤余額表的數(shù)據(jù)呢
利潤表中的利潤總額 為什么不等于 余額表里的本年利潤
為什么我賬上利潤表上凈利潤本年累計(jì)數(shù)不等于本年利潤數(shù)呢
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個(gè)賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時(shí)調(diào)減10萬,那2025年到時(shí)候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個(gè)自動(dòng)的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,有一部分是委托研發(fā)的加計(jì)費(fèi)用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費(fèi)和折舊費(fèi)做進(jìn)了加計(jì)扣除費(fèi)用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項(xiàng)文件和項(xiàng)目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實(shí)收資本30萬,其中法人實(shí)繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費(fèi)在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個(gè)稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計(jì)稅開票是幾個(gè)點(diǎn)
員工購買的辦公用品,老板用私戶報(bào)銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報(bào)銷,我不認(rèn)證可以嗎
我不是看的利潤表里面的凈利潤,就是營業(yè)利潤,跟我本年利潤余額不等
你好,本年利潤余額,這個(gè)是凈利潤 而你看利潤表不是凈利潤,是營業(yè)利潤 二者口徑都不同,數(shù)據(jù)自然不同啊?
因?yàn)闆]有什么調(diào)整的,所以我營業(yè)利潤和凈利潤是一樣的,小公司沒啥業(yè)務(wù),就營業(yè)利潤等于凈利潤就是不等于本年利潤
你好,本年利潤余額,這個(gè)是凈利潤 而你看利潤表不是凈利潤,是營業(yè)利潤 二者口徑都不同,數(shù)據(jù)自然不同啊? 需要用營業(yè)利潤與營業(yè)利潤,凈利潤與凈利潤比較才是的?
利潤表的凈利潤和營業(yè)利潤數(shù)據(jù)是一樣的,所以應(yīng)該是等于本年利潤的吧
你好,如果沒有營業(yè)外收入,營業(yè)外支出和所得稅費(fèi)用,二者是一樣的?
就是沒有這些,所以是一樣的,但是它不等于本年利潤,不知道為啥
你好,那就需要去檢查,是不是軟件出錯(cuò)了?
我哪些地方做錯(cuò)了會影響這個(gè)呢
你好,這個(gè)通常是軟件故障 你這樣描述,是看不出哪里錯(cuò)誤的?
就是一般情況的話會是我哪里做錯(cuò)了才導(dǎo)致這種情況呢
你好,說過了是軟件故障啊 根據(jù)你的描述,二者應(yīng)當(dāng)一致啊?
軟件說的沒故障
你好,沒有故障,那二者應(yīng)當(dāng)一致。