本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
資產(chǎn)負債表中 年除數(shù)未分配利潤+本年凈利潤累計數(shù) 不等于期末數(shù)未分配利潤 這是什么原因?
那是不是這個 資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末數(shù)-年初數(shù)不等于利潤表上的凈利潤本年累計數(shù) ,也是可以的呀?
為什么我賬上利潤表上凈利潤本年累計數(shù)不等于本年利潤數(shù)呢
科目余額表本年利潤余額等于利潤表凈利潤累計數(shù)嗎?
未分配利潤期末-年初不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)是什么原因呢
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
期初沒有問題,本期損益也都結(jié)轉(zhuǎn)了
同學(xué)您好,看往期是不都有這個差異
之前的報表沒有差異,但是賬上有差異,按理說賬上去年都結(jié)轉(zhuǎn)了,期初的金額都是對的,而且差異的金額也不對
最后分期每個月一個月的對每個月的把差異找出來