你好,你說的是25欄嗎?現(xiàn)在25欄出現(xiàn)了哪個(gè)數(shù)據(jù),你在30欄里面填寫一樣的就可以了。
老師,我五月的增值稅附表三本期發(fā)生額那一列填錯(cuò)了數(shù)據(jù),其實(shí)是沒有這個(gè)發(fā)生額的,然后我修改了五月的申報(bào)表,但是六月的期初余額修改不了的話怎么辦???
您好,上期增值稅報(bào)多了,這個(gè)月去稅務(wù)已經(jīng)把申報(bào)表改成正確的了,但是沒申請(qǐng)退稅,多交的稅這個(gè)月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
老師,我報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,我有兩三個(gè)月沒有把本期繳納上期數(shù)填上去,然后我去改又改不了了,因?yàn)槠诔跷蠢U納稅額那里變不了,這個(gè)該怎么辦?。?/p>
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,3月申報(bào)主表的時(shí)候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報(bào)3月報(bào)表的時(shí)候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個(gè)518185.42,導(dǎo)致到5月申報(bào)4月時(shí)25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報(bào)表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧,不用再去改3月的的報(bào)表了吧?
老師,你好,我上個(gè)月增值稅正常申報(bào)稅費(fèi)未繳納,進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月還是沒有,辦理不了留抵抵欠,我申報(bào)的時(shí)候,是不是主表31行,本期繳納欠繳稅額那邊填寫上期為繳納的稅費(fèi)即可,還是不用填?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
因?yàn)?5欄是累計(jì)數(shù),比如我改了9月份的,再去改10月份30欄的,就會(huì)保存不了,因?yàn)?5欄的數(shù)據(jù)不一樣了
你好,你不用修改之前的這個(gè)不影響你交稅,25欄它是自動(dòng)取出的,取的是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
那我不用還這個(gè)報(bào)表了吧
不用修改之前報(bào)表的。
還有,我10月份的附表三填錯(cuò)了,現(xiàn)在只能回去改吧
對(duì)的,是的,是這么做的。