你好,這個就不需要填。
老師,大病醫(yī)療個人承擔的這個個稅申報時填列在哪?我看沒有這一項
老師好,個稅申報大病醫(yī)療上面沒看到人,需要填寫嗎?
個稅申報里面,大病醫(yī)療15沒有地方填寫,是填在養(yǎng)老合并一起,還是填在其他扣除比較好呢⊙▽⊙
老師好,個稅申報的時候在收入欄填寫應(yīng)發(fā)收入,然后后面填寫扣除項—社保的時候,有專門的養(yǎng)老保險,醫(yī)保,失業(yè)險和公積金,其中醫(yī)保一般有基本醫(yī)療和大病醫(yī)療,因為醫(yī)保只有一個框,我每次申報個稅的時候都把這個基本醫(yī)療和大病醫(yī)療加起來填寫在醫(yī)保那個欄次里,這樣可以嗎
你好,老師,醫(yī)保大病醫(yī)療個人承擔部分,申報個稅的時候可以和基本醫(yī)療個人承擔部分填在一起稅前扣除嗎?
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款