你好,看你本年利潤科目余額表的余額 或者是總賬明細(xì)賬的余額

請問老師,結(jié)轉(zhuǎn)利潤是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn),還是到每年年底結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)時會計分錄怎么做 結(jié)轉(zhuǎn)的利潤數(shù),是不是利潤表最下面的數(shù),謝謝!
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤的數(shù)據(jù)是怎么算的呢,我沒做過算不來,每個月也沒有結(jié)轉(zhuǎn),所以我不知道結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)怎么算的
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
1、一直 沒做,年底,本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,現(xiàn)在反過賬去結(jié)轉(zhuǎn),影響之前數(shù)據(jù)嗎?2.老師 為什么 我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配這筆分錄,那資產(chǎn)負(fù)債表中 未分配利瑞是不是不該有數(shù)據(jù)?
余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數(shù)據(jù)不一致,是不是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶過來數(shù)據(jù)呢。我也不知道哪里出了問題,老師可以指導(dǎo)我一下嗎。我看這兩數(shù)的差正是去年前任會計以前年度損益調(diào)整的數(shù)
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
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所得稅季報,附報事項的職工薪酬是填哪個數(shù)據(jù)?這個季度的嗎?累計的?