您好,看一下去年的利潤表利潤,是不是這個相差的數(shù),如果是的話,就做一筆 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤,這個就行
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問題了
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關(guān)系有一個有差額呢?
余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數(shù)據(jù)不一致,是不是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶過來數(shù)據(jù)呢。我也不知道哪里出了問題,老師可以指導(dǎo)我一下嗎。我看這兩數(shù)的差正是去年前任會計以前年度損益調(diào)整的數(shù)
固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
請問:23年開票,5月開紅字發(fā)票,沖5月收入嗎
公司要注銷,這個數(shù)剛好是報廢的固定資產(chǎn)的累計折舊合計,這屬正常還是我所得稅表填錯了
老師,2024年8月付出去的一筆費(fèi)用200元,沒給開發(fā)票。今年2025年又付了同樣的一筆費(fèi)用200元,2025年4月把這400元的費(fèi)用都開在一張普票上了。2025年還沒報2024年的匯算清繳。拿到這張發(fā)票在2025年4月份的賬里,該怎么做分錄?
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中第1行工資薪金支出包括哪些?
投訴舉報去哪里啊啊啊啊
請問A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎?兩企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報年度關(guān)聯(lián)企業(yè)往來嗎?
農(nóng)藥銷售稅率是免增值稅嗎