您好 請(qǐng)問單位發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
老師,我這個(gè)月給員工做工資,分錄為:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-小李 20000 發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-小李 貸其他應(yīng)付款-法人名字2000 這樣可以嗎?然后小李是不是要申報(bào)個(gè)稅?
老師你好,給職工發(fā)獎(jiǎng)品入什么會(huì)計(jì)科目?借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報(bào)個(gè)稅還需要按購(gòu)買時(shí)的發(fā)票金額合并到工資里一起申報(bào)嗎?
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說,個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師您是說可以先申報(bào)是嗎?也可以等實(shí)際發(fā)放的月份再申報(bào)是嗎?要是先在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)到話要怎么做賬?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款?還是入什么科目?
老師我們是物業(yè)公司,給建筑公司提供保安服務(wù),建筑上不結(jié)賬,我們給保安開工資也沒有每個(gè)月都發(fā),沒有那么多流動(dòng)資金,這樣工資個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是每個(gè)月按月申報(bào)呢,還是實(shí)際發(fā)放的時(shí)候再申報(bào)?要是跨年的話有影響不?要是沒有發(fā)放工資就申報(bào)個(gè)稅的話,要怎么平計(jì)提工資的分錄?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?