截圖你的附表一和附表三看一下的。
上個(gè)月開了一張發(fā)票,6點(diǎn)的物業(yè)管理費(fèi),但增值稅申報(bào)表附表三沒有跳出這個(gè)數(shù)據(jù),我要填嗎?填在6點(diǎn)的那個(gè)項(xiàng)目里?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個(gè)月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料(三)表中,列:本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)、行:6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓),對(duì)應(yīng)自有數(shù)據(jù)是什么數(shù),等于其他表的哪個(gè)數(shù)嗎?
你好,想咨詢下即征即退申報(bào)增值稅的問題,為什么在附表一填了即征即退的數(shù)據(jù),主表的應(yīng)稅貨物銷售額金額會(huì)跑到一般項(xiàng)目下呢
增值稅附表三6%的稅率項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)那里的數(shù)據(jù),關(guān)聯(lián)到附表一了,為什么到增值稅主表就沒有這個(gè)數(shù)了,銷售額到了,但是稅額沒有
老師根據(jù)利潤(rùn)表怎么倒退值增稅稅負(fù)呢?
三季度企業(yè)所得稅申報(bào)改變后,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么報(bào),如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
老師,有沒有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤(rùn),期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
老師,這是三個(gè)表,你看一下
你是差額交稅的嗎?實(shí)際抵扣金額你都填寫了。
不是差額???就正常的報(bào)稅
意思是附表三填錯(cuò)了嗎?
表三第一列填寫了你的收入加稅合計(jì)之后,其他的都不要填寫,把它刪除了。
本期抵扣那些都不用填嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。