同學(xué)你好 補(bǔ)申報(bào)就可以了
老師,2018-2020年公司繳納印花稅時(shí)只繳納了銷售金額這部分的印花稅,采購金額印花稅未申報(bào),屬于印花稅計(jì)稅依據(jù)填的數(shù)據(jù)填少了,現(xiàn)在想補(bǔ)交18-20年的采購這部分印花稅,應(yīng)該怎么處理,會(huì)有罰款嗎
之前申報(bào)印花稅,稅源信息采集里有購銷合同的稅目選項(xiàng),這個(gè)月起申報(bào)表改版了。沒有購銷合同選項(xiàng)了。請(qǐng)問怎么選。還需要報(bào)印花稅嗎
老師,請(qǐng)問印花稅只報(bào)了銷售合同的,沒有報(bào)采購合同的,這樣有沒有問題,會(huì)有什么后果?
老師好 剛聽了宋老師的印花稅申報(bào)課程 印花稅稅源明細(xì)表填列時(shí),填“營(yíng)業(yè)賬簿” “買賣合同”買賣合同為什么只采集銷售行為的金額呢
你好,請(qǐng)問印花稅申報(bào)了款也繳了,發(fā)現(xiàn)少報(bào)了怎么辦呀,只填了采購合同的金額,銷售合同沒填
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請(qǐng)問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
報(bào)了還能再報(bào)一次嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以補(bǔ)申報(bào)
報(bào)過了再報(bào)一次嗎
對(duì)的 沒有報(bào)的補(bǔ)申報(bào)