你好,學員,下次補一下就可以的
老師,請問一下印花稅按照購銷合同申報,采購沒有合同,但是實際采購了也需要申報嗎,銷售沒合同但是申報了
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產(chǎn)有合同,這個金額要不要報印花稅啊
老師,請問印花稅只報了銷售合同的,沒有報采購合同的,這樣有沒有問題,會有什么后果?
老師請問下制造業(yè)企業(yè)采購原材料有合同,需申報買賣合同印花稅,但銷售產(chǎn)品沒有合同需要申報印花稅嗎,
老師,我們公司有少交印花稅,怎樣補交?之前我們公司只交了銷售合同的印花稅,采購合同都沒有交,請問怎樣補交印花稅,怎樣自查沒有漏交印花稅?
通過中級會計,考稅務師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對方給我們開了一份發(fā)票,采購丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
老師,請問公司那些費用計入開辦費。后期開辦費計入那個科目
無票收入的記賬憑證怎么寫?
老師,出口退稅用的形式發(fā)票需要裝訂在記賬憑證里嗎?是需要跟什么附在一起?
有一家商貿(mào)公司有土地證,必須要交土地使用稅嗎?
老師好,領(lǐng)導拿著一筆去年的費用發(fā)票5000元,讓會計報銷,會計同意調(diào)了。這個費用去年也沒有計提,為啥還能調(diào)?
我咨詢個問題:我們和別的公司簽的租賃合同,約定半年付,但是我們賬上虧損,我想每個季度做一次收入,怎么做呀,半年一開票一付款
出口退稅(退運)。報關(guān)單是2024年8月。免抵退已申報,如何操作