您好,成本票以后也取得不了?

老師:收到這種工程款發(fā)票,小規(guī)模。之前沒設(shè)工程施工.分錄可以這樣做嗎?借:勞務(wù)成本30000.貸:應(yīng)付賬款_材料經(jīng)營部30000 還有第二張代開人工費(fèi):也可錄入勞務(wù)成本科目嗎?錄入勞務(wù)成本月底要要不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)業(yè)務(wù)成本里?
建筑行業(yè),開票確認(rèn)收入 借銀行存款(應(yīng)收賬款)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 發(fā)生成本時(shí) 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時(shí)的工程施工項(xiàng)目金額必須是開票對(duì)應(yīng)的建筑項(xiàng)目金額對(duì)吧?如果當(dāng)月收入開票項(xiàng)目與工程施工項(xiàng)目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項(xiàng)目的施工成本還用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?
建筑行業(yè),已開出發(fā)票,沒有收到成本票的分錄這樣做對(duì)嗎? 開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款30130000 主營業(yè)務(wù)收入2764220.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)248779.82 計(jì)提成本 借:工程施工2626009.17 貸:應(yīng)付賬款-暫估2626009.17 月度結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本2626009.17 貸: 工程施工2626009.17
目前因?yàn)橐还P預(yù)付款需要先開票申請付款,分錄應(yīng)當(dāng)這么做:借:應(yīng)收-xx單位 貸:工程結(jié)算-xx項(xiàng)目 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) ,可問題是,工程結(jié)算是成本借方負(fù)數(shù),以后結(jié)轉(zhuǎn)收入成本是,借:工程結(jié)算 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工, 這時(shí)看來,怎么感覺成本是雙倍了呀?是我哪里理解錯(cuò)了嗎?應(yīng)當(dāng)怎么理解,謝謝老師
請教老師,建筑行業(yè)小規(guī)模公司,當(dāng)季度開出增值稅普通發(fā)票工程款,工程款暫未到賬,沒有成本票,分錄寫 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算收入 這樣寫可以嗎?沒成本票結(jié)轉(zhuǎn)咋辦呢 求指教 謝謝
老師,經(jīng)營賬收入用不含稅收入還是用含稅收入,因?yàn)樵摴竞芏嗟某杀緵]有取得發(fā)票,該公司一般納稅人,用不含稅收入算,那繳納的增值稅能算到里面不
老師 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳是嗎?季度預(yù)繳的時(shí)候稅率是5%,年度匯算清繳的時(shí)候利潤超過300萬按25%繳稅,不超300萬按5%繳稅是嗎?
老師,我們有一家勞務(wù)公司,老板自己往公司打款然后我發(fā)給工人,那么應(yīng)該算借款還是投資款?他注冊資金還沒有繳納
個(gè)體繳納個(gè)稅可以一年繳納一次嗎
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開票,次月開票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補(bǔ)讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認(rèn)收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。


以后可以取得成本票,就是這個(gè)季度提供不來了
那就先暫估成本? 借 主營業(yè)務(wù)成本? ?貸 應(yīng)付賬款——暫估款
老師 估算成本有什么依據(jù)嗎
基本上都是按照收入的80%去暫估的
哦 如果這些發(fā)票先不入賬 等下個(gè)季度提供成本票了一起入賬 這樣可以嗎 老師
嗯對(duì),這個(gè)是可以的哈
如果不入賬 在申報(bào)的時(shí)候 收入和稅盤當(dāng)季開出票額對(duì)不上 有影響嗎 老師
這個(gè)是沒關(guān)系的,你好
老師 是入賬暫估成本呢 還是統(tǒng)一下個(gè)季度統(tǒng)一入賬好呢
金額大的話著那股,小的話統(tǒng)一
好的 謝謝老師
不客氣的祝您開心