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老師,我們開(kāi)發(fā)票給甲方,甲方支付給我們發(fā)票等額的電子承兌匯票,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?后面我們把匯票轉(zhuǎn)給第三方公司,第三方公司轉(zhuǎn)給我們公賬等額的款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)舉辦某個(gè)旅游活動(dòng),甲方和丙方簽了活動(dòng)合作合同,里面有注明活動(dòng)的收入都進(jìn)入丙方賬戶;然后甲方和乙方簽訂活動(dòng)票務(wù)合作合同,甲方另外出了委托收款函給乙方,注明由丙方作為票務(wù)收款方和賬務(wù)結(jié)算。那所有票款都打進(jìn)丙方,但是丙方再和集團(tuán)下屬企業(yè)和甲方簽三方協(xié)議,讓下屬幾家企業(yè)代開(kāi)票給乙方,這樣操作是否可行,稅務(wù)審計(jì)方面有什么問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是甲方,有一張對(duì)沖協(xié)議,上面寫的是甲方應(yīng)付乙方8350元的貨款,乙方應(yīng)付甲方879750的貨款,對(duì)沖后乙方應(yīng)付甲方差額871400,現(xiàn)在手上還有一張乙方開(kāi)給我的專票,金額是8350,這筆該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)截圖里面甲方和乙方向?qū)Ψ介_(kāi)票金額分別是多少?然后甲方怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是建筑公司,總包方(乙方),承包工程完工交付給甲方的。我們乙方建筑工程公司購(gòu)買的水泥、鋼筋、混凝土取得發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?求分錄
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
乙開(kāi)具4800的發(fā)票,實(shí)際收取4680,用代收款項(xiàng)沖抵 甲方分錄 借:應(yīng)收賬款4680 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4680 借:成本費(fèi)用4800 貸:應(yīng)付賬款4680 其他收益120 借:應(yīng)付賬款4680 貸:應(yīng)收賬款4680