你好 是的 大廳紅沖就可以?
今年4.29代開發(fā)票40萬,8月18號我又代開了30萬,8月28號我把4.29代開的專票作廢紅沖了,去辦理退稅的時(shí)候大廳說按第三季度代開的如實(shí)申報(bào),申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬的專票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了,想要退稅就要改報(bào)表,我該怎么改?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,之前大廳沒有開票盤,10月份和11月份,去辦稅大廳代開大概8張普通發(fā)票,今天領(lǐng)的開票盤,我在系統(tǒng),查不到之前代開的發(fā)票,之前是法人去大廳代開的,我想查一下金額
老師好,請問小規(guī)模納稅人開的專票,跨年了,去年的現(xiàn)在可以沖紅嗎?沖紅了是不是可以抵這個(gè)月的稅金?
老師,就是我們是一般納稅人時(shí)候開了有專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人,紅沖發(fā)票還紅沖不了。要到大廳處理,大廳處理的話涉及到要退稅嗎。不退稅可以不呀
老師,小規(guī)模代開的專票要這個(gè)月要沖紅,那預(yù)繳的稅款怎么辦,下個(gè)季度的增值稅報(bào)表需要去稅務(wù)大廳申報(bào)么
外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、和序時(shí)賬 。財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額我知道啥意思。序時(shí)賬是啥?
老師好,從研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請書上有負(fù)責(zé)人同意的簽字,可以代替立項(xiàng)決議書嗎?
如果2024年有暫估的費(fèi)用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產(chǎn)成本價(jià)是不不含稅對嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價(jià)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時(shí)候不知道是不是把管理費(fèi)用在報(bào)表上填錯(cuò)了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那現(xiàn)在是不是直接在年報(bào)上面調(diào)整就行?還有個(gè)問題是如果調(diào)整了這個(gè)金額就會導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個(gè)問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計(jì)2000元,會計(jì)記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長期股權(quán)投資嗎?