你好; 預(yù)交的稅費(fèi); 你可以申請(qǐng)退稅或者以后抵減的 ;; 你3季度不會(huì)只有負(fù)數(shù) 發(fā)票的把 ??
今年4.29代開(kāi)發(fā)票40萬(wàn),8月18號(hào)我又代開(kāi)了30萬(wàn),8月28號(hào)我把4.29代開(kāi)的專(zhuān)票作廢紅沖了,去辦理退稅的時(shí)候大廳說(shuō)按第三季度代開(kāi)的如實(shí)申報(bào),申報(bào)之后去辦理退稅。大廳說(shuō)現(xiàn)在現(xiàn)在只能退900多元。那30萬(wàn)的專(zhuān)票的款項(xiàng)相當(dāng)于紅沖了,想要退稅就要改報(bào)表,我該怎么改?
7月份稅務(wù)局代開(kāi)一份專(zhuān)票 10月份紅沖重開(kāi) 請(qǐng)問(wèn)我要怎么申報(bào)3季度和四季度的增值稅 小規(guī)模納稅人
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度超過(guò)45萬(wàn),在稅務(wù)大廳代開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?
深圳小規(guī)模申報(bào)第二季度增值稅,有跨季度沖紅普票,二季度開(kāi)的都是免稅普票,增值稅申報(bào)需要怎么填報(bào)?
老師,小規(guī)模代開(kāi)的專(zhuān)票要這個(gè)月要沖紅,那預(yù)繳的稅款怎么辦,下個(gè)季度的增值稅報(bào)表需要去稅務(wù)大廳申報(bào)么
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷(xiāo)售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷(xiāo)售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專(zhuān)題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專(zhuān)題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類(lèi)開(kāi)是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應(yīng)商開(kāi)給公司大類(lèi)全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對(duì)嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
不會(huì)是負(fù)數(shù),但是小規(guī)模每次開(kāi)專(zhuān)票都是預(yù)繳了,而且普票免稅的,申請(qǐng)退稅是網(wǎng)上申請(qǐng)么
你好 ;? 是的。 電子稅務(wù)局- 一般退抵稅管理 -? ? ?誤收多繳申請(qǐng)表退稅? ?