簡易計(jì)稅收到的增值稅專票,不可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
收到簡易計(jì)征的增值稅專用發(fā)票,稅率為5%,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
簡易計(jì)稅收到的增值稅專票,可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,收到這種簡易計(jì)稅的專票可以抵扣進(jìn)行稅額嗎?
公司是簡易計(jì)稅3的稅率,是只能收增值稅普通發(fā)票,還是也可以收增值稅專用發(fā)票,收到的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
一般納稅人收到簡易計(jì)稅的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
那專票認(rèn)證勾選的時(shí)候,就選擇勾選不抵扣嘛,如果不小心進(jìn)行抵扣了,怎樣做賬呢?
抵扣了就要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
分錄怎樣做呢?
按普票一樣的做,不考慮增值稅
那我就反向沖減進(jìn)項(xiàng) 增加成本嘛
是的,就是反向沖減進(jìn)項(xiàng) 增加成本