方案1 視同公司自己種植農(nóng)產(chǎn)品屬于自產(chǎn)自銷 農(nóng)民屬于提供勞務(wù) 因此需要代開勞務(wù)發(fā)票給公司 目前勞務(wù)發(fā)票是需要代繳個(gè)稅的
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點(diǎn)的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬元。 (3)當(dāng)月采購食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價(jià)款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購進(jìn)一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農(nóng)民手中購入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購發(fā)票注明價(jià)款10萬元。 (6)從國外購進(jìn)一臺(tái)食 品加工機(jī)器,到岸價(jià)格為5萬美元(報(bào)關(guān)進(jìn)口當(dāng)日美元兌人民開匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書 除非特別說明外,以上價(jià)格均不含稅。 要求: 1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對(duì).上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 該怎么做?
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個(gè)月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對(duì)外銷售,收購發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款。(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售,取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個(gè)月;將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用干直接對(duì)外銷售,收購發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠
某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年8月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)8月8日簽訂合同,將一批罐頭以預(yù)收款方式銷售給乙公司,食品廠于8月9日開具了增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款25000元;食品廠于8月12日發(fā)出貨物,乙公司于8月20日支付貨款(2)將6月份從農(nóng)民手中購買的小麥加工成面粉銷售。取得不含稅銷售額30000元。(3)本月取得罐頭包裝物押金1000元,約定包裝物歸還期限為1個(gè)月:將逾期未歸還的餅干包裝物押金3390元扣留。(4)從農(nóng)民手中收購蘋果用于直接對(duì)外銷售,收購發(fā)票上注明買價(jià)為20000元;該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元。該批蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工。(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元。(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成膨化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.上述事項(xiàng)(1)中,食品加工廠的
兩種方式和農(nóng)民合作,和農(nóng)民簽種植承包合同,公司提供技術(shù)指導(dǎo),兩種方式,對(duì)方各應(yīng)代開什么稅目票?是否需要代繳個(gè)稅? 1、材料由公司出,農(nóng)民負(fù)責(zé)種植管理。我方回購玉米。 2、材料由農(nóng)民出,農(nóng)民負(fù)責(zé)種植管理。我方回購玉米。
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老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
2、材料由農(nóng)民出,農(nóng)民負(fù)責(zé)種植管理。我方回購玉米。 屬于向農(nóng)民購買農(nóng)產(chǎn)品 農(nóng)民根據(jù)銷售的產(chǎn)品代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 根據(jù)稅法規(guī)定 農(nóng)民銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 暫免增值稅和個(gè)人所得稅
我們是育種企業(yè),和農(nóng)民簽承包合同,必須由我們提供技術(shù)才能培育出種子,所以回購農(nóng)產(chǎn)品好像不合適。
方案一 屬于你們公司自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,不需要回購 方案二 你們屬于提供技術(shù)指導(dǎo) 但是材料由農(nóng)民出,農(nóng)民負(fù)責(zé)種植管理 ,因此你們是需要回購的