你好,你這邊是一般納稅人的話,增值稅是13%
請(qǐng)問不含稅價(jià)格 1000,需要開增值稅發(fā)票,對(duì)方需要加收10%,那我們應(yīng)付給對(duì)方多少錢?票面金額應(yīng)該是多少?
不含稅價(jià)格是10萬元,對(duì)方讓我開票,我收多少比較合適,把增值稅 附加稅 所得稅考慮進(jìn)去
請(qǐng)教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤(rùn)了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
我公司聘請(qǐng)了一位老師為我公司人員招聘進(jìn)行考試題出題,費(fèi)用5000元,對(duì)方去稅務(wù)局代開了增值稅發(fā)票,我公司為他代繳個(gè)人所得稅,代繳所得稅計(jì)稅依據(jù)是含增值稅的價(jià)格還是不含增值稅的價(jià)格
就是我們作為采購(gòu)方,不含稅價(jià)400萬元,對(duì)方開13%或者6%的稅率讓我們自己選 我算了一下按照13%確實(shí)進(jìn)項(xiàng)多,減少的附加稅和增加的企業(yè)所得稅大概在2.5萬, 但是含稅價(jià)高 相當(dāng)于我提前額外支付多出部門的含稅價(jià)半年菜可以抵扣 我們現(xiàn)在籌建期 可能明年年初才有收入 我是覺得金額比較大 要不要考慮資金成本 畢竟籌建期資金壓力也大 提前多支付換取未來的2.5萬是否值當(dāng)
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
本來合同談好的是十萬元不開票,但是現(xiàn)在他讓我開票,那我承擔(dān)的稅費(fèi),肯定要加進(jìn)去
是的呢,那你就按你公司承擔(dān)的稅負(fù)計(jì)算