你好; 你們跟對(duì)方約定的 是按含稅金額? 計(jì)算稅點(diǎn); 還是按不含稅金額計(jì)算稅點(diǎn)的?? ? 如果是不含稅金額的話? 按 稅點(diǎn)=1000*10%即可? ? ? ;還有還得考慮稅點(diǎn)是否開票給你; 不然的話 就只開1000不含稅金額; 你們業(yè)務(wù)是啥? ?
建筑行業(yè):開出去100萬(wàn)發(fā)票,含8萬(wàn)多稅金,收到對(duì)方來(lái)的2萬(wàn)多材料票(這個(gè)錢我們已支付給他),稅金1000多。那我們應(yīng)該還要支付多少錢給他
老師,我想請(qǐng)問(wèn),我們項(xiàng)目部要付活動(dòng)板房款,項(xiàng)目經(jīng)理談的是不含稅價(jià)10萬(wàn),如果我們需要對(duì)方給我們提供增值稅專用發(fā)票,稅率是13,我們是需要把稅錢加進(jìn)去支付給對(duì)方嗎?加進(jìn)去的話,我們總共要付多少錢給對(duì)方?
我的問(wèn)題是,對(duì)方要我們開50的發(fā)票,如果這20萬(wàn)是含稅價(jià)格,我們開具的增值稅發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)收取他們稅點(diǎn)11個(gè)點(diǎn),那我們開具票面價(jià)稅合計(jì)金額應(yīng)該是多少 情況二、如果這50萬(wàn)是不是含稅價(jià),那我們應(yīng)開具的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是多少
請(qǐng)問(wèn)不含稅價(jià)格 1000,需要開增值稅發(fā)票,對(duì)方需要加收10%,那我們應(yīng)付給對(duì)方多少錢?票面金額應(yīng)該是多少?
老師好,買一件東西,不開發(fā)票需要支付1000元,如果開發(fā)票,對(duì)方要求加收10個(gè)稅點(diǎn),那我應(yīng)該付給他多少錢?應(yīng)該怎么算?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
當(dāng)初沒有要求開票,現(xiàn)在才想要開的,對(duì)方說(shuō)開票就要加收10%。購(gòu)買原材料螺絲
你好 ;? ? ? ? 那就是13%稅率; 你就按不含稅來(lái)算 ;? ??
那這10%呢?不管嗎
?你好; 就就是用不含稅*10%計(jì)算稅點(diǎn); 稅點(diǎn)單獨(dú)收取 ; 你發(fā)票還是按不含稅1000? ? ?計(jì)算稅率 ; 含稅金額來(lái)開票即可? ?
那要是我想把稅點(diǎn)也放在里面呢?
那你看對(duì)方是否愿意; 實(shí)際中我們說(shuō)收取稅點(diǎn);都是額外收取; 不會(huì)單獨(dú)把稅點(diǎn)開票的??
對(duì)方是愿意,但不懂怎么算
?你好; 原因; 那你就直接把你稅點(diǎn)%2B不含稅金額 ;? ?按對(duì)應(yīng)的稅率開即可; 就相當(dāng)于對(duì)方把稅點(diǎn)%2B之前收款金額 一起作為含稅金額 ; 含稅金額? 來(lái)開票? 即可? ?
那就是:1000?(1?10%)對(duì)吧?
是的。 到時(shí)就 分離 來(lái)開票即可 ; 對(duì)的? ??