借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師,期末有留底稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做?
本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)有留抵稅額,期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,年末有留抵稅額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師,年末有留抵稅額,增值稅應(yīng)該怎樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師,您好,年底有期末留底的,增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀
新的農(nóng)民專業(yè)合作社準(zhǔn)則,沒有應(yīng)交稅費(fèi)科目,那如何做賬呢
老師,請(qǐng)問印花稅怎么申報(bào)啊,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把采購的印花稅也申報(bào)上去,我可以就是收入的兩倍去申報(bào)嗎?
民非企業(yè)第二季度利潤是90萬,之前虧損-110萬 我是不是可以彌補(bǔ)虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了我怎么做呢
A欠甲公司10萬元,B欠甲公司20萬元,請(qǐng)問A可以把10萬元債務(wù)轉(zhuǎn)給B嗎?什么原因轉(zhuǎn)移才合理???
請(qǐng)問老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)和入賬時(shí)間在系統(tǒng)里是必須要操作的嗎
我們公司對(duì)另外一家公司企業(yè)長期股權(quán)投資了100萬,賬務(wù)如何處理?工商和稅務(wù)上需要辦理什么嗎?
老師印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,正常情況下6月份工資在6月份當(dāng)期計(jì)提。6月份的賬我計(jì)提的5月份的工資及個(gè)稅。等到7月份在計(jì)提和發(fā)放6月份的工資和個(gè)稅這樣可以嗎?
你好老師,勞務(wù)派遣公司印花稅按照開票金額報(bào)嗎
小規(guī)模 銷售收入產(chǎn)品 ,貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)用數(shù),怎么寫分錄,季度不超過30萬
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。